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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2024</annoRiferimento><urlFile>https://servizi.comune.induno-olona.va.it/L190ind/sezione/download/107522</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z593B821F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO DA TAVERNELLI SRL - STUDIO LEGALE RAVIZZOLI&amp;COLOMBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D3A45703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z973D7B9E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). CIG: Z973D7B9E6.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE53D30847</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di prevenzione primaria per studenti e docenti di Istituto Comprensivo Statale &#x201c;Passerini&#x201d; - IL MINOTAURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale><ragioneSociale>MINOTAURO I.A.C.A. 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MASSIMO MACCHI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCMSM66R21L682B</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Massimo Macchi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCMSM66R21L682B</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Massimo Macchi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6832.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>90216282F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO FERRARIN-PASSERINI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75363.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D3DC3A65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO PRELIEVO A CURA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO VIA PIFFARETTI SNC NELL'AMBITO DEL PROGETTO   "REALIZZAZIONE   PISTA   CICLOPEDONALE   SU   TRACCIATO FERROVIARIO CONVENZIONE RFI". CUP: B71B22002130005</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>461.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F3D386BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO   INCARICO   PROFESSIONALE   PER   PROGETTAZIONE   ED ESPLETAMENTO   ATTIVITA'   COMPLEMENTARI   IN   TEMA   DI   INVARIANZA IDRAULICA "REALIZZAZIONE   CAMPO   DA   CALCIO   SINTETICO   PRESSO CENTRO SPORTIVO F. MARONI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z703D33F06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA VESTIARIO  E D.P.I.  PER  OPERATORI  ESTERNI  ANNO   2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI DI MANDELLI STEFANO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI DI MANDELLI STEFANO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4099.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z893D410B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO PRELIEVO A CURA DI E-DISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PARCO STAZIONE - VIA CRUGNOLA SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>703.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC361017F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTI MECCANICI E/O PER IL CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SU VIALETTI, BORDI STRADA, MARCIAPIEDI, AREE PAVIMENTATE E SCARPATE STRADALI (COSIDDETTI CIGLI STRADALI) PER IL BIENNIO 2022-2023 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29586.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC43BB69A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE   STRAORDINARIA   E   SISTEMAZIONE   PARCO   DI VILLA BIANCHI E AREE LIMITROFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5348.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z413DC5F8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale><ragioneSociale>enet solutions s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale><ragioneSociale>enet solutions s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D22BB3B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4882.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z893DB0736</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01582130124</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGICA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01582130124</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGICA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB3DF7A44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INC. PROFESS. PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATT. TECNICO-ECONO. - DEL PROG. ESEC. - COORD. PER LA SICUR. IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ. - LA DL - CONTABILITA' E C.R.E. - NUOVA STRADA DI COLLEG.TRA LA V. MONTE SANT'ELIA E LA ROTATORIA EX S.S. 344 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03748070129</codiceFiscale><ragioneSociale>olos atelier di maria mastella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03748070129</codiceFiscale><ragioneSociale>olos atelier di maria mastella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12257.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03C5888E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004 </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01703290120</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESE PORFIDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01703290120</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESE PORFIDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246884.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843DFD169</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE - DITTA LORENZINI MACCHINE SRL DI VARESE - CIG Z843DFD169</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D3DFD40B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG Z1D3DFD40B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1564.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB53DF78A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DELL'INFORMATORE COMUNALE  - CIG. ZB53DF78A6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>695.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD13DF94C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3DB791D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N. 5 SWITCH DI TIPO 4 ARUBA PER RETE INTERNET E INTRANET COMUNALE COMPRESO DI UN ANNO DI MANUTENZIONE PRIMO ANNO 2024 PER OGNI SWITCH</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5909.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-26</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z163DDE10F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILE ID. UTENTE N.406. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA L'AQUILONE SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE.CIG:Z163DDE10F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z663DE88B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPRTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E MATERIALI ISOLANTI - DITTA ECO.S.E.I.B. S.R.L. DI GIARRATANA (RG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z663DE88B6 </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>eco s.e.i.b. srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>eco s.e.i.b. srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC13DEE1F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z473DEED30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA A NORMA DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VIA W. MANNATI - DITTA DVM SCAVI DI DELLA VALLE MATTEO DI ARCISATE - CIG: Z473DEED30 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5012.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5012.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z583DEFF7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA STATICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A NORMA DELL'ART. 140 DEL D.LGS.N. 36/2023 E DELL'ART. 191 DEL D.LGS.N. 267/2000 - ING. GIANLUCA BRUNETTI - CIG: Z583DEFF7F - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>brnglc75m01l682y</codiceFiscale><ragioneSociale>brunetti gianluca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>brnglc75m01l682y</codiceFiscale><ragioneSociale>brunetti gianluca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C3DE713C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO ALBERTO RIMOLDI  PER RICORSO AL TAR DELLA LOMBARDIA MILANO AVVERSO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.163 DEL 30.12.2022 - CIG. Z2C3DE713C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03119250128</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ALBERTO RIMOLDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03119250128</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. ALBERTO RIMOLDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD3DE5250</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A STUDIO LEGALE RAVIZZOLI&amp;COLOMBO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR MILANO - CIG. ZAD3DE5250</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03CE16826</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00354970139</codiceFiscale><ragioneSociale>Limonta Sport spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00354970139</codiceFiscale><ragioneSociale>Limonta Sport spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132475.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D3D5B477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO EASY BASIC 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2999.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1124.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E3CDE300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE MINI - PERIODO 08/07/2023-07/07/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC3D9C69E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN RSA A FAVORE DEL CITTADINO ID. N.266. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE DON GNOCCHI" PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3710.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C3DA28AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z163DA0D92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PNRR - SVILUPPO E ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI APPIO - SERVIZIO DI SVILUPPO PER L'INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CODICE CUP B71F22003880006</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z603D753D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DELL'AUTOMATISMO PER L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI SUI CONTRATTI PER L'ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113D59BDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A0186E7605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
INDUNO OLONA PER IL PERIODO 01.01.2024  - 31.12.2028. CIG SIMOG: A0186E7605.
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale><ragioneSociale>banca popolare di Sondrio societ&#xe0; per azioni</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>intesa sanpaolo spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>intesa sanpaolo spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA3DD519A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DELLA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5179.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z563D5F608</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura del servizio di connettivit&#xe0; &#x201c;Servizio 150 piazze WiFi&#x201d; per il wi-fi pubblico in Villa Bianchi  per l&#x2019;anno 2024 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z543D06EAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESE MINISTERO PER LA CULTURA, PROPRIO DECRETO DEL M.I.C. N. 191 DEL 24/05/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1829.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1829.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB43DBAFAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER REALIZZAZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE SULLE VIE SAN GIOVANNI BOSCO, SAN PIETRO E FAINA. AFFIDAMENTO DIRETTO -  CIG:  ZB43DBAFAD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3983.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF3DB5DBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE - COMPLESSO SCOLASTICO FERRARIN-PASSERINI E VIA ANDREOLI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO DI INDUNO OLONA (VA) - CIG ZCF3DB5DBB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13926.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123D30E28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI AREA CANI RECINTATA IN VIA ANDREOLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA &amp; C. S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z123D30E28</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB3C9480F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO AUTOVEICOLO PANDA VAN POP 1.2 69 CV  TARGATA FY 310PC PER N. SEI MESI - NOVEMBRE 2023 - APRILE 2024 LEASYS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB3C9480F </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>601.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z443ADB656</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto montaggio, equilibratura e convergenza nu. 4 pneumatici 4 season per Fiat Panda Polizia locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>262.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z063AA7EB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di nuovo contatore energia elettrica
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>344.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3A9E37A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e montaggio batterie litio per impianto antintrusione polizia locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI TROTTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI TROTTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z093A5E306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di custodia e mantenimento cani vaganti. Periodo 01.01.2023-31.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z353A44366</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di recupero e rottamazione veicolo in stato di abbandono su aree pubbliche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02454090123</codiceFiscale><ragioneSociale>f.lli gianquinto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02454090123</codiceFiscale><ragioneSociale>f.lli gianquinto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A3C65732</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di cancelleria per gli uffici della Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>301.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53C34A29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto n. 100 custodie plastificanti per permesso sosta invalidi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z193C34497</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita periodica etilometro Drager 7110MKIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C3B9BF5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Esercitazione tiro a segno nazionale personale Polizia Locale con qualifica di agente ausiliario di P.S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>707.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA3B8BBF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto nuovo veicolo di servizio per il Il comando di Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01188480220</codiceFiscale><ragioneSociale>subaru italia s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01188480220</codiceFiscale><ragioneSociale>subaru italia s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29588.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29588.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z913B5ECA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore commercio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di consulenza e supporto tecnico per la GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALCERESIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10122.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4446.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA43B337A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di custodia cani randagi rinvenuti sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A3B16274</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spese per accesso alla banca dati della MCTC per l'anno 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53D9B2B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale><ragioneSociale>enet solutions s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale><ragioneSociale>enet solutions s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3922.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z563D72113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di carta formato A4 per Uffici Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z773D5E27E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura D.P.I. per il personale della Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1249.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z023D5D596</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>smontaggio e rimontaggio apparato radio trasmittente da vecchio a nuovo veicolo di servizio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01747360129</codiceFiscale><ragioneSociale>offiina elettronica piatta di piatta paolo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01747360129</codiceFiscale><ragioneSociale>offiina elettronica piatta di piatta paolo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23D4BA37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura n. 200 contrassegni invalidi intestati e con logo comunale completi di ologramma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z423D1D499</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di due telecamere da 5 MP, WI-Fi esterno 2,4/5 Ghz, con rilevamento di persone e veicoli, visione notturna, Impermeabilit&#xe0; IP66, slot per scheda SD, Time Lapse, adatte all'uso esterno e due supporti di memoria da 256 GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ultrpromedia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ultrpromedia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F3D01FDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso di specializzazione uso arma da fuoco per personale della Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31102023.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF63CA816F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>revisione veicolo in uso alla Polizia Locale targato ES892TV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03266350127</codiceFiscale><ragioneSociale>centro revisioni varese s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03266350127</codiceFiscale><ragioneSociale>centro revisioni varese s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z013CA30B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore polizia locale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7085.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6932.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03B33BEB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI - CODICE CER 20 03 07 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA IL TRUCIOLO SRL DI MARIANO COMENSE (CO)  - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B33BEB6</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01823400138</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TRUCIOLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01823400138</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TRUCIOLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>407513.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03B2DE1FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CODICE CER 20 01 08 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA MONTELLO SPA DI MONTELLO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B2DE1FB</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078620166</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTELLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078620166</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTELLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>109826.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03B41FADE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LEGNO - DIVERSI DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CODICE CER 20 01 38 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA CEREDA AMBROGIO SRL DI VEDUGGIO CON COLZANO  - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03B41FADE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02264790961</codiceFiscale><ragioneSociale>CEREDA AMBROGIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02264790961</codiceFiscale><ragioneSociale>CEREDA AMBROGIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F3C8AB4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>divise e altri articoli di vestiario per il personale della Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4609.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3DB13A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO E SUPPORTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A3D9FEC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CODICE CER 20 02 01 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA A2A AMBIENTE DI BRESCIA  - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A3D9FEC1</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01255650168</codiceFiscale><ragioneSociale>a2a ambiente spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01255650168</codiceFiscale><ragioneSociale>a2a ambiente spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A03AF35CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CODICE CER 20 03 01 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL DI VARESE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A03AF35CBB</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACINQUE AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACINQUE AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>391908.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A3DB4125</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU SERVER DEDICATO ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC63D5C5C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 6400 ETICHETTE ADESIVE CON DICITURA "BIBLIOTECA CIVICA INDUNO OLONA"  PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z543DA96E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICOLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z543DA96E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3266.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3266.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB23DA4362</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PREMIO SEMESTRE 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE33D9E8A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A3DA2C41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z4A3DA2C41</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1780.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z143D9F871</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CODICE CER 20 03 03 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA LA NUOVA TERRA SRL DI LENTATE SUL SEVESO (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z143D9F871 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14841.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>365.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA3D758DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTI PER IL VILLAGGIO NATALE DEL 3 DICEMBRE ,. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA -  CIG:    ZCA3D758DA  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04005770963</codiceFiscale><ragioneSociale>ema70 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04005770963</codiceFiscale><ragioneSociale>ema70 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A0211E3790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - D.G. 107/2023.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01062951007</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z243D8F30C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO A LIVE SRL- CIG. Z243D8F30C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3CF9DA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. UNA LICENZA PER FIREWALL PER SERVER COMUNALE PER L'ANNO SOLARE 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>868.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>868.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9847070B38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - BIENNIO 2023-2025 - CIG 9847070B38- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDIL DI MORAZZONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01949700122</codiceFiscale><ragioneSociale>dedil</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01949700122</codiceFiscale><ragioneSociale>dedil</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC93D32116</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CITTADINO ID UTENTE N.280. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RSA "CALICANTUS" - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023.CIG: ZC93D32116</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01507520128</codiceFiscale><ragioneSociale>CALICANTUS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01507520128</codiceFiscale><ragioneSociale>CALICANTUS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4179.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3D37E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 9292449380 - CIG DERIVATO - Z9A3D37E4F IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3797.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83C0B5F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA IN VOIP PER 3 ANNUALIT&#xc0; - 2023-2026</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB83D5B92F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 8 COPRIFOTO ADESIVE A ROTOLO DA 500</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z713D5CF3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PRESIDIO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343D752BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - V&amp;V SRL UNIPERSONALE - CIG. Z343D752BD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD3D7500E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALT. DI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTR. E DEM, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901, 170902 E 170903 CODICE CER 17 09 04 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA TAVERNELLI SCAVI SRL DI ARCISATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD3D7500E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02958220127</codiceFiscale><ragioneSociale>tavernelli scavi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02958220127</codiceFiscale><ragioneSociale>tavernelli scavi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12686.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93C13E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI ALLA SOC, IL CALAMO DI FABRIZIA BOLDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F3B75CF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OMAGGI FLOREALI MEMORIAL CHRISTIAN E KARIM IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI INDUNO OLONA E IL COMUNE DI BISUSCHIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB3A5D927</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO AL RSPP ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463D74FBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO - PRESENTAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE RELAZIONE D.LGS. 201/22.3 - CIG: Z463D74FBF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD03D64CD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ALL RISK PROPERTY ANNO 2024 - CIG. ZD03D64CD7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6752.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z903D699B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA RCT-RCO ANNO 2024 - CIG.Z903D699B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SULLA NUOVA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI PER L'ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z353D67085</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE VERSANTE IN LOCALITA' OLONA A MONTE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - MAPPALE 6493 FG 9 SEZIONE INDUNO OLONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA FORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z353D67085</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83D59E52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG. ZA83D59E52</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1817.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA13D5A92E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA INFORTUNI ANNO 2024 CIG. ZA13D5A92E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1739.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z523D5CFB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - WEBINAR ANUSCA "LO STATO CIVILE DIGITALE" CIG. Z523D5CFB2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z783D3C977</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN TONER A CAPACITA' STANDARD (CA. 3.000 PAGINE) PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00375240124</codiceFiscale><ragioneSociale>SELECT DATA S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00375240124</codiceFiscale><ragioneSociale>SELECT DATA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z483D50DCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON ID.N.93. INCARICO A SOCIETA' COOP. SOC. "LA CASA DAVANTI AL SOLE" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. CIG:  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>la casa davanti al sole</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>la casa davanti al sole</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF3D4245E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.ANTHEA SRL PER ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA TRIBUTARIA IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - CIG ZEF3D4245E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13D46F08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INSERIMENTO E RENDICONTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE A GRANAROLO - COMPLETAMENTO - CIG ZE13D46F08</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF73CDB65B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio per 60 mesi multifunzione Biblioteca Civica tramite Convenzione di Consip S.p.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D3D1AB3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE
ID.N.90.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA CASA DAVANTI AL SOLE " COOP. SOC. PERIODO 09/12.2023. CIG:Z6D3D1AB3E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1692.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF53CCEADC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio fotocopiatore multifunzione Ufficio Tecnico-Territorio tramite Convenzione di CONSIP S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE33CDB2ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio per 60 mesi nuova multifunzione per ufficio Servizi Sociali - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113D1A418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PER SOSTITUZIONE MALATTIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO A "IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS". PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.CIG: Z113D1A418</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03662410129</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03662410129</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC13A53512</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA URGENTE TRATTO DI FOGNATURA SCUOLA DON MILANI - DITTA LA PULISCARICO DI LAVENA PONTE TRESA - CIG ZC13A53512</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A3CCDCBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 60 MESI - CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3172.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B3CEC9FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA IN C.S.E "IL MILLEPIEDI ONLUS" A FAVORE DI CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE ID 449 . IMPEGNO DI SPESA 09/12 2023. CIG:Z5B3CEC9FB </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03026020127</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Il Millepiedi Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03026020127</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Il Millepiedi Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3CFE990</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 1 PEC ISTITUZIONALE EFATTURAINDUNO@PEC.IT PER ANNI UNO - anno 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D3C3307B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO N. 1 SIM-CARD PER SISTEMA DI ALLARME SEDE POLIZIA LOCALE; IMPEGNO DI SPESA; TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025 - CIG: Z7D3C3307B</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>289.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363CDB35C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PER SOSTITUZIONE MALATTIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO A "IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS".CIG: Z363CDB35C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03662410129</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03662410129</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA &amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3CF0370</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CATRAME E MATERIALE EDILE VARIO PER OPERE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA TUTTEDILE DI GENNA DI INDUNO OLONA - CIG Z4B3CF0370</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>998.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F3CF636C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - DITTA VALCERESIO S.N.C. DI BISUSCHIO - CIG Z6F3CF636C </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3852.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z933CDA921</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623D10680</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, AI SENSI DEL VIGENTE QUADRO NORMATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1102.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA3C650B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Aumento di spazio email di 200 Gb con attivazione per 9 mensilit&#xe0; fino alla data del 09/06/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D3D06814</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - WEBINAR L'ABC IN MATERIA ELETTORALE - CIG:Z7D3D06814. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3CC5F9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PNRR - PARTE DELLA MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA DI CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PER L'INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF3CD1C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "EUREKA COOPERATIVA SOCIALE" PER L' ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO PER IL MINORE ID 30. PROSIEGUO PROGETTUALITA' IN ATTO NELL'ANNO 2023. CIG:ZEF3CD1C3A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F3CDBDD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO - U.R.P.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A &#x20ac; 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4000 BUSTE AUTOADESIVE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F3CDBDD4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z933D00905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO - U.R.P.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - WEBINAR ANUSCA "LO STATO CIVILE DIGITALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z783CC7EA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ARREDI  PER GLI UFFICI COMUNALI ( NR. 8 SCRIVANIE, NR. 8 CASSETTIERE E NR. 1 ARMADIO BASSO)  - CIG Z783CC7EA7 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268170123</codiceFiscale><ragioneSociale>vacondio srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268170123</codiceFiscale><ragioneSociale>vacondio srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD43CF7EA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O./RPD) PER ANNI UNO (1) - CIG: ZD43CF7EA5
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z493CE75B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TARGA VIARIA E COMMEMORATIVA - CIG Z493CE75B6 - DITTA LAM DI COSTANTINO RUGGERO DI ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239730126</codiceFiscale><ragioneSociale>L.A.M.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239730126</codiceFiscale><ragioneSociale>L.A.M.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B3CF13B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU UTILIZZO DI NETIME CIG:Z3B3CF13B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC3CA69C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 1 PEC ISTITUZIONALE INDUNOOLONA@PEC.IT PER ANNI UNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F3CC4426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO - U.R.P.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NASTRINI TRICOLORE E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC53C3934E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO KYOCERA SPA - MULTIFUNZIONE MATR. R3T8402471 - UFFICIO TRIBUTI - PER N. SEI MESI - LUGLIO 2023-GENNAIO 2024 - CIG: ZC53C3934E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z083C39359</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO - MULTIFUNZIONE MATR. V977104496 - UFFICIO RAGIONERIA - LUGLIO-DICEMBRE 2023 PER N. SEI MESI - KYOCERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z083C39359</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF93C63337</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE PER 36 MESI - NOVEMBRE 2023 - OTTOBRE 2026 DI CONNESSIONE INTERNET NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11422580156</codiceFiscale><ragioneSociale>TWT S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11422580156</codiceFiscale><ragioneSociale>TWT S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z473CAB646</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 320 PRESSO SFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC. ONLUS".PERIODO SETTEMBRE 2023- LUGLIO 2024 ". CIG:Z473CAB646</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2659.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF23CB9DAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 350 PRESSO CSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC.ONLUS". PERIODO SETTEMBRE 2023- LUGLIO 2024.".CIG:ZF23CB9DAC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12182.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4219.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z923C9A168</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVE EROGATE DALL'AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI". CIG Z923C9A168 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02725860122</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02725860122</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1018.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z553C486AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CITTADINO ID UTENTE N.183. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MARINER UNO S.R..L." - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023. CIG:Z553C486AB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433160966</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINER UNO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433160966</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINER UNO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4626.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z333C4BF32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVE EROGATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNA BERETTA MOLLA". CIG Z333C4BF32
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06899070962</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNA BERETTA MOLLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06899070962</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNA BERETTA MOLLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453C33113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA D'ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE: 6-13-20 OTTOBRE2023 - PRESENTAZIONE DELLE MODALIT&#xc0; OPERATIVE IN MEPA PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DOPO IL 1 LUGLIO 2023 ALLA LUCE DEL D.LSG. 36 DEL 31/3/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>642.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23C26AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ID  173035915</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z333C5BD23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA "BASE" PER PANNELLO LUMINOSO INFORMATIVO SITO IN SAN CASSANO - ANNO 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD03C65A2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI PARCHI GIOCO E PALESTRE COMUNALI - CIG ZD03C65A2B  - DITTA ROSA SPORT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11662.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE03C9010B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA AREA RETROSTANTE IL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA INVERNIZZI GAETANO DI VARESE - CIG ZE03C9010B </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F3C632E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO TRE ABBONAMENTI AUTOCAD 2022 LT - ABBONAMENTO 12 MESI - ANNO 20224 - SUD COMPUTER.IT DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5F3C632E3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC33C6F96C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECOLOGIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISOLUZIONE APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - CODICE CER 200201, AFFIDATO ALLA DITTA "NATURA CHE VIVE S.R.L." DI TRADATE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA "AZIENDA AGRICOLA COCCIOLI LUCIANO" CON SEDE A VILLA GUARDIA (CO), RIDETERMINAZIONE ED </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCLCN78E18C933Y</codiceFiscale><ragioneSociale>COCCIOLI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCLCN78E18C933Y</codiceFiscale><ragioneSociale>COCCIOLI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13490.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12785.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C3C54E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE POLIZIA LOCALE V.E. - IDS INFORMATICA SRL - CIG: Z7C3C54E69</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E3C5B037</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,  DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA STRADA DI BREGAZZANA  AFFIDAMENTO ALL'ING. MARCO CARCANO DI VARESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02621770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. MARCO CARCANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02621770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. MARCO CARCANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE3BA8E60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA ARCISATE DI ARCISATE - CIG ZBE3BA8E60</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03772920124</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRICOLA ARCISATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03772920124</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRICOLA ARCISATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B3C8D7B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SALE STRADALE PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - CIG Z6B3C8D7B4 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO, CON SEDE A FALOPPIO (BG)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3290.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC93C9484D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RC PER IL VEICOLO TARGATO YA320AV (SUBARU XV), PER ANNO 2023;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF53C75360</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG ZF53C75360  - DITTA EASY SERVICE DI VARESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNMNL70L09L682U</codiceFiscale><ragioneSociale>easy service</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNMNL70L09L682U</codiceFiscale><ragioneSociale>easy service</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1199.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z243BA8343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO:SERVIZIO DUPLICATO CHIAVI E FORNITURA DI SERRATURE DI VARIO GENERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  DI INDUNO OLONA - CIG Z243BA8343</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF3C127FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2023/2024. IMPEGNO DI SPESA .CIG:ZBF3C127FE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13126.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D3C1DE9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CITTADINO IDENTIFICATO CON ID N.404. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE "LA MONDA" ONLUS. PERIODO 2&#xb0; SEMESTRE 2023.CIG:Z3D3C1DE9E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2464.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE3BA273A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N A3 MONOCROMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA PER 60 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z933C2E40D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE ID 45. PROSIEGUO PROGETTUALITA' IN ATTO FINO A DICEMBRE 2023.CIG:Z933C2E40D. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F3C3A83F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE ID. N.73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.T.A.-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA. CIG: Z6F3C3A83F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A002E395B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA DI CONSIP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DEL DL 76/2020 DEL SERVIZIO FORNITURA PACCHETTO MISURA 1.4.1 PNRR_ CODICE CUP
B71F22003880006 ; AFFIDAMENTO A DITTA A.D.S. FINMATICA .  IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453C2857E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UNA MINORE, ID UTENTE N.73, IN COMUNITA' EDUCATIVA. COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI CASTRONNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023. CIG:Z453C2857E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13113.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10904.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3B9ECD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER UFFICIO TRIBUTI PER 60 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>99105848A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO RIGUARDANTE L'ATTIVAZIONE DI DUE NUOVE SEZIONI PRESSO L'ASILO NIDO LO SCRIGNO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA DIGITALE SINTEL DI ARIA S.P.A. DI REGIONE LOMBA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07775050961</codiceFiscale><ragioneSociale>FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07775050961</codiceFiscale><ragioneSociale>FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111570.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26371.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF03C3301A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 TELEFONI MOBILI CON N. 2 CARTE SIM PER POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2022-2024; INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 - TIM SPA - CIG: ZF03C3301A</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>287.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A3C09492</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI ARREDAMENTO PER ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8638.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A00283A300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FINANZIAMENTO EX L. 160/19 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA L. GANNA -  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 A VARESECONTROLLI S.R.L.  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4992.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z673BD1C6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE IL NOLEGGIO DI N. UNO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione Informatica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2028-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A001D14FCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO" - ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO DI BISUSCHIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: A001D14FCA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPSFNC93B24L682F</codiceFiscale><ragioneSociale>de pasquale impianti di de pasquale francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPSFNC93B24L682F</codiceFiscale><ragioneSociale>de pasquale impianti di de pasquale francesco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47915.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25967.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A0024EC8DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO" - ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE EDILI E IMPIANTI MECCANICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURAGLIA SRL DI ARCISATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: A0024EC8DA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02735160125</codiceFiscale><ragioneSociale>Muraglia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02735160125</codiceFiscale><ragioneSociale>Muraglia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61521.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27438.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133C29764</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TOPOGRAFIA PER LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; SITI IN VIA BRUGHIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133B9C078</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO AUTOVEICOLO LANCIA YPSILON 1.2 69 CV ELEFANTINO BLU TARGATA FW973ZC PER N. SEI MESI - CANONE 2023  MESI LUGLIO-DICEMBRE 2023 - LEASYS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z133B9C078</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z183C1B254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RC PER IL VEICOLO TARGATO BE59701 - PIAGGIO APE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z183C1B254</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE73B75902</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DEL DL 76/2020 DEL "SERVIZIO DI FORMAZIONE RTD" - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA SI.NET  SERVIZI INFORMATICI SRL - CIG: ZE73B75902 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13BC6470</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO AUTOVEICOLO PANDA POP 1.2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI TARGATA FY310PC PER N. SEI MESI - CANONE 2023-2024 MESI NOVEMBRE 2023-APRILE 2024 - LEASYS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB13BC6470</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>614.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3BF1A49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  ATTIVIT&#xc0; DI SUPPORTO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00422690495</codiceFiscale><ragioneSociale>Kronos sas di StrambiPaola &amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00422690495</codiceFiscale><ragioneSociale>Kronos sas di StrambiPaola &amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z783C14FAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 LAVORATORI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT "C") - POSIZIONE ECONOMICA "C1" -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA:  CIG: Z783C14FAF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2651.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z383B81CFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 30 PERGAMENTE DECORATE PER STATO CIVILE; VIRAS SAS; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z383B81CFF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943BBC1B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. ANNI 2023-2024, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>MF INGROSSO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>MF INGROSSO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14878.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123B88578</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI N. 5 TELEFONI MOBILI E N. 5 SIM-CARD IN ABBONAMENTO PER UFFICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO TECNICO - TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025 - CIG: Z123B88578</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z443BFA6DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO 2023; MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VIA TOSCANI, VIA SANGIORGIO VIA CRUGNOLA, VIA CRESPI, VIA PEZZA" - CIG: Z443BFA6DA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale><ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale><ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23477.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14811.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z013B9C085</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INSERIMENTO E RENDICONTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE A GRANAROLO - CIG Z013B9C085</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF3B6EDC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILIT&#xc0;, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL'OTT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>studio fantoni leoni e associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>studio fantoni leoni e associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19025.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9949077E0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.T. RIDOLFI S.R.L. DEI LAVORI "PA.COM. 1 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATE COMUNI 2&#xb0; LOTTO - CUP: B71B22002140004"  	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10361661.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66123.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3B71361</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "EUREKA COOPERATIVA SOCIALE" PER L' ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO PER I MINORI ID 30, ID 33 E ID 64. PROSIEGUO PROGETTUALITA' IN ATTO NELL'ANNO 2023.CIG:Z8C3B71361.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1444.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1107.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93A72C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO BIENNIO 2023/2024 - CIG ZA93A72C72 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGY SISTEM S.R.L. DI VARESE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03621610124</codiceFiscale><ragioneSociale>Energy System Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03621610124</codiceFiscale><ragioneSociale>Energy System Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113B79306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO SPAZIO WEB PER SITO INTERNET ENTERPRISE LINUX 200 GB - 2023 - SERVERPLAN SRL - CIG: Z113B79306</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD03BA12C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI - AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA PACINOTTI DI INDUNO OLONA - CIG ZD03BA12C9 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRCNNN64C18L331I</codiceFiscale><ragioneSociale>carrozzeria pacinotti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRCNNN64C18L331I</codiceFiscale><ragioneSociale>carrozzeria pacinotti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB33A72C33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA BIENNIO 2023/2024 - CIG ZB33A72C33 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEP EDS SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02130920024</codiceFiscale><ragioneSociale>isep eds srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02130920024</codiceFiscale><ragioneSociale>isep eds srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11773.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E3B762C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICARICA CONTO VINCOLATO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA" ANNO 2023 - MOD. FRANCOTYP POSTBASE MATR. 7150651 - ITALIANA AUDION SRL - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  - CIG: Z4E3B762C1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4173.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z953BA4398</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 LAVORATORI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT "C") - POSIZIONE ECONOMICA "C1" - CIG N. Z953BA4398</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16969.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9943704C1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". MYCITY - SITO WEB ISTITUZIONALE - MYCITY - APP DEDICATA - GESTIONE PRATICA "APPLE DEVELOPER PROGRAM" - AGENDA SMART - ADEGUAMENTO SITO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z643B5E661</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DI STATO D'USO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI PARCHI GIOCO E PALESTRE COMUNALI - CIG Z643B5E661  - DITTA ROSA SPORT DI ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale><ragioneSociale>rosa sport</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9865722B56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE FINO AL 31.12.2023 - DETERMINAZIONE N. 365/2021 -  IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT&#xc0; 2023.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3A72B5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA CAPOMASTRO E IMPRENDITORE EDILE BIENNIO 2023/2024 - CIG ZCD3A72B5D - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MARTINELLI MICHELE S.R.L</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00754120137</codiceFiscale><ragioneSociale>costruzioni martinelli michele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00754120137</codiceFiscale><ragioneSociale>costruzioni martinelli michele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E3B46566</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 4 SIM-CARD PER ALLARMI INSTALLATI NEI PLESSI AFFERENTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. INDUNO OLONA "PASSERINI" - CONVENZIONE 8 CONSIP SPA - TIM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 2023-2025 - CIG: Z5E3B46566</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53B13EFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PROGRAMMA CEDOLE LIBRARIE ONLINE - TRIENNIO 2023-2025 - YAMME SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DI CONSIP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA53B13EFB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale><ragioneSociale>YAMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04289900161</codiceFiscale><ragioneSociale>YAMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B3B2BDCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA  AGID. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEMME SRL - CIG: Z7B3B2BDCF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11280930964</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMME srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11280930964</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMME srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9349.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC3A87B01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA IMBIANCHINO BIENNIO 2023/2024 - CIG ZBC3A87B01 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAROFFIO FABRIZIO DI BISUSCHIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02226610125</codiceFiscale><ragioneSociale>Baroffio Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02226610125</codiceFiscale><ragioneSociale>Baroffio Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE93B2A297</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI POTATURA E SPOLLONATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CIG ZE93B2A297 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL DI VARESE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale><ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale><ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE03B42082</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.T.A. "CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA" PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO E SPESE ACCESSORIE AGGIUNTIVE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE ID UTENTE N.73. CIG: ZE03B42082</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>703.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F3B432E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVIT&#xc0; DI SUPPORTO FINANZIARIO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale><ragioneSociale>PREVIFORMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale><ragioneSociale>PREVIFORMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C3A77A23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME BIENNIO 2023/2024 - CIG Z1C3A77A23 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUOTADAMO TIZIANO GIANLUCA DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>QTDTNG75C25L682C</codiceFiscale><ragioneSociale>Quotadamo Tiziano Gianluca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>QTDTNG75C25L682C</codiceFiscale><ragioneSociale>Quotadamo Tiziano Gianluca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1410.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC3B25C9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO DI SALMA SULLA PUBBLICA VIA O ABITAZIONE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI - C.S.F. CAMPO DEI FIORI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBC3B25C9D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02553910122</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.F. CAMPO DEI FIORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02553910122</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.F. CAMPO DEI FIORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z753B2E173</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO" - ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA E PRESENTAZIONE "ESAME PROGETTO PRESSO VV.F. - STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI - CIG Z753B2E173</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>studio fantoni leoni e associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>studio fantoni leoni e associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z093A8B797</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI  EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI.PROSIEGUO PROGETTUALITA' IN ATTO FINO A GIUGNO 2023. CIG: Z093A8B797</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3132.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A3AA86D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI DUE MINORI (ID N.55 E ID N.100) SOTTOPOSTI A DECRETO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.CIG:Z3A3AA86D5.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2012.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123A3B59A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2023; CIG:</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5439.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF33B0FBC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA D'ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE - 15 MAGGIO 2023 - L'ALTRO VOLTO DELL'ANPR: LA GESTIONE DELL'AIRE TRA NORME, CIRCOLARI E PRASSI - ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33B0FBC3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9620690C88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL DI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU TRACCIATO FERROVIARIO CONVENZIONE RFI" - CUP: B71B22002130005 </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10836260967</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10836260967</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRASTRUTTURE M&amp;B SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>542887.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210967.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683B0D35B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE SULLA PUBBLITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG Z683B0D35B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21108.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z973B0E8D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ANALISI E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FINALIZZATE AI "SERVIZI SOCIALI", "ASILI NIDO" E "TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'", ESERCIZIO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB63AF39F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI (AUTOMAZIONE) E DI REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI  - CIG ZB63AF39F4   - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.EL.CO. SRL DI BUGUGGIATE (VA) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale><ragioneSociale>si.el.co srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale><ragioneSociale>si.el.co srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17217.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z693AF5152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - CUP B72E22042080004 - CIG Z693AF5152 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI DI TRADATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8392.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z283AE8197</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE PRESUNTE TELEFONICHE -  ANNO 2023 - SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32131.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13907.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF83AE84B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE PRESUNTE TELEFONICHE -  ANNO 2023 - SOCIETA' TIM S.P.A. DI MILANO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3192.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9801634441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO ECOLOGIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA SFALCIO VERDE PORTA A PORTA PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO.S.E.I.B. SRL DI GIARRATANA (RG) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72164.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65604.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z963A9EA3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - FERRAMENTA VALCERESIO DI BISUSCHIO - CIG Z963A9EA3E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3688.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3356.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3ADDF71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.3 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI XXV APRILE. CIG: Z4B3ADDF71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z653ADD9B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA D'ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'IMPERFETTO EDUCACUORE" - CIG Z653ADD9B4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10494980963</codiceFiscale><ragioneSociale>PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10494980963</codiceFiscale><ragioneSociale>PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B3AC58A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANIFESTAZIONE "GIORNATA ECOLOGICA 2023" - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA03AC899E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DELLA LOMBARDIA MILANO AVVERSO DELIBERAZIONE G.C. N. 76 DEL 24.4.2018 - STUDIO LEGALE RAVIZZOLI&amp;COLOMBO  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z063A66599</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 9292449380 - CIG DERIVATO  - Z063A66599. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale><ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5030.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>960390946C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) PER LA GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS N.50/2016- AMPLIAMENTO PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI ASILO NIDO E SPORTELLO DI ASCOLTO.CI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93950.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57866.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3A525BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA DELL'ENTE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N&#xb0; 2348/21 RGNR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>95979162D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI A CTM SCAVI DI CANALE MASSIMO &amp; C. S.N.C.  "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE" CUP: B73D22000730004 </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>411906.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237347.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF3AA44E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVIT&#xc0; FORMATIVE PER LO SVILUPPO DEL PIAO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9654309BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO A EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL DELLE "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S." CUP DEL PROGETTO: B79J22000770002 - CIG: 9654309BCF</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00180510125</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Moderna Nuova S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00180510125</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Moderna Nuova S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>396991.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79398.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z813A7B7AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG Z813A7B7AD  - DITTA EASY SERVICE DI VARESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNMNL70L09L682U</codiceFiscale><ragioneSociale>easy service</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNMNL70L09L682U</codiceFiscale><ragioneSociale>easy service</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5398A59F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI - CIG 8894740BA4  CUP B77H21005120001 - INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TGLFST62R17A371N</codiceFiscale><ragioneSociale>geom. Fausto Tagliani</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TGLFST62R17A371N</codiceFiscale><ragioneSociale>geom. Fausto Tagliani</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19168.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z0D3A4570</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI  - CIG: Z0D3A45703</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C3A472C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - CIG Z9C3A472C5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1638.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE124B49EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LEASING YPSILON ELEFANTINO BLU - IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE; CIG: ZE124B49EA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3348.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843A3EFC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE 2023" - DELFINO &amp; PARTNERS - CIG Z843A3EFC8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60399D568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO "OMNIA" 2023 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z60399D568</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D39BDAAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL FINO AL 28.02.2023.CIG:Z1D39BDAAF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3490.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F3A1A357</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>day ristoservice spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>day ristoservice spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8469.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z313A11E56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  ATTIVIT&#xc0; DI SUPPORTO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00422690495</codiceFiscale><ragioneSociale>Kronos sas di StrambiPaola &amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00422690495</codiceFiscale><ragioneSociale>Kronos sas di StrambiPaola &amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F397A2BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO CON ECONOMATO; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z1F397A2BF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133A066BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO NEI PROCEDIMENTI PENALI N. 418/19 RGNR E N. 5136/19 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z133A066BF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F39C39EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE  PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBRADIA AVVERSO ORDINANZA N. 90/2022. CIG: Z5F39C39EE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02155920123</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO ANTONIO CHIERICETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155920123</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO ANTONIO CHIERICETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7295.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4784.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2739DD652</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RC PER IL VEICOLO TARGATO GM722AC (PIAGGIO PORTER), PER ANNO 2023;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1322.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8186957AA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - DITTA ALLCHANGE MULTISERVICE DI TORINO - CIG 8186957AA2</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114001.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144021.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9622659569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. - AREA ESTERNA DEL FABBRICATO EX SOMS, CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI DI VIA PIFFARETTI" CUP: B77D22000600004 - CIG: 9622659569</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02735160125</codiceFiscale><ragioneSociale>Muraglia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02735160125</codiceFiscale><ragioneSociale>Muraglia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101935.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100935.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE3987F42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LICENZE FIREWALL PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER ANNI 1 (UNO) - SI.NET SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE3987F42</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9443897657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gara di refezione scolastica 2023-2024-2025</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>93850070C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024- MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL'ART</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93950.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33494.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3535F0C5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto buoni carburante</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6634C0DB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6908.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943506A1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CASSETTE PORTACHIAVI PER SETTORE TECNICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>705.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B354BCCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione delle aree a verde pubblico aree di rappresentanza &#x2013; lotto 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4356522F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE COMUNALE DI VILLA BIANCHI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler, S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler, S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>801.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1276.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E38C2A5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA MANDELLI  DI MANDELLI STEFANO SAS DI CUNARDO - CIG Z2E38C2A5D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5978.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4063.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C355CBAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. VALERIA DONELLI VIA MAGATTI2 VARESE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02464630124</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO VALERIA DONELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02464630124</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO VALERIA DONELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18013.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11306.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB358F415</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>diserbi e/o trattamenti fitosanitari per il contenimento della vegetazione su vialetti, bordi strada, marciapiedi e aree pavimentate e scarpate stradali per il biennio 2022-2023 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02546310125</codiceFiscale><ragioneSociale>alma viriitas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02546310125</codiceFiscale><ragioneSociale>alma viriitas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20213.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23977.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B35D1218</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>censimento essenze arboree comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10348.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z543637E39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>direzione dell&#x2019;esecuzione del contratto relativamente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMRC66R31H980T</codiceFiscale><ragioneSociale>cinotti marco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMRC66R31H980T</codiceFiscale><ragioneSociale>cinotti marco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3036465B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>raccolta trasporto e smaltimento di deposito incontrollato di rifiuti presso area comunale di via Trieste e sistemazione area </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8114.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE36482C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRELIEVO ED ANALISI ACQUA POTABILE PRESSO L'IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA PASSERINI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64364E47C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura vestiario e cpi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6480.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98365DADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 PANNELLI IN DIBOND CON STAMPA PERCORSO CICLOPEDONALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03375030123</codiceFiscale><ragioneSociale>NEONASTRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03375030123</codiceFiscale><ragioneSociale>NEONASTRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71366D42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto miniescavatore protezione civile </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1367A88C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PROFILI IN GOMMA EPDM &#x2013; ARTICOLI 118 E 143 PER LA RISISTEMAZIONE DI DISSUASORI IN AREA PUBBLICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00032810129</codiceFiscale><ragioneSociale>ebangomma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00032810129</codiceFiscale><ragioneSociale>ebangomma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z41370E0BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICIE DELLE SBARRE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA POLVERIERA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4172.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4172.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8537235A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> riparazione automezzi comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3451.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3533.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F37C8084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>progettazione preliminare generale e progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere di &#x201c;REALIZZAZIONE DELLA FONTANA - AMBITO PARCO URBANO DELLA NUOVA STAZIONE&#x201d; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7437E01CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> 	Incarico di progettazione preliminare generale e progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza &#x201c;RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEL FABBRICATO EX SOMS, DENOMINATO CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02541870123</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHETTI ALESSADRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02541870123</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHETTI ALESSADRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17677.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2837E69D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta preventivo di spostamento impianti in Via Cesariano spostamento impianto e-diestribuzione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD539735F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SULLA NUOVA PIATTAFORMA
CERTIFICAZIONE CREDITI PER L'ANNO 2022 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2938003F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>analisi terre pacom1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02416650121</codiceFiscale><ragioneSociale>A..C.R. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02416650121</codiceFiscale><ragioneSociale>A..C.R. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC238068FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>modifica/spostamento impianto rete gas via cesariano, 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale><ragioneSociale>2I RETE GAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale><ragioneSociale>2I RETE GAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2155.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36350B6BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI interventi di MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE IDENTIFICATO CON ID N.19-INCARICO A "MEDIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02644200129</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediazione Integrazione Onlus Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02644200129</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediazione Integrazione Onlus Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB34FCD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA PROTOCOLLO ERRATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9434CF6B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - PARER	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>614.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2134EB533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA RC AUTO NISSAN QUASQUAI TG. YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9139888A2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio manutenzione aree a verde - parcheggi, rotatorie, aiuole, ambiti stradali - biennio 2022/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47016.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F34D30FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFIGURAZIONE SCANNER PROTOCOLLO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>92007413AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTOTE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GARA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI ARCISATE, BISUSCHIO, BESANO,SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO.S.E.I.B. S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4696500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2027-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>704647.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9264490301</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA VERDE PORTA A PORTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52483.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68422.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9326633507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino accessibilit&#xe0; a portatori di disabilit&#xe0; mediante eliminazione di barriere architettoniche dei marciapiedi lungo la via Andreoli in ambito scolastico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60197.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9402690141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILANI VIA CAMPO DEI FIORI 20 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILAN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80357.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79573.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>94609563E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT&#xc0; LOCALE - CONVENZIONE RFI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85251.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84031.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9109041A6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BB.AA. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI LOCALIZZATI VIABILIT&#xc0; </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269117.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9111714841</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02112050121</codiceFiscale><ragioneSociale>VAR COS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02112050121</codiceFiscale><ragioneSociale>VAR COS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114817.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79738.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>913613511C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE (PARCHI, GIARDINI, PRATI STABILI) - BIENNIO 2022-2023 - LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03032780128</codiceFiscale><ragioneSociale>VANONI GIARDINAGGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03032780128</codiceFiscale><ragioneSociale>VANONI GIARDINAGGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6389ACD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 BANDIERE ITALIANE, N. 4 BANDIERE UE E N. 1 BANDIERA CON STEMMA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - BELLINI USA SNC - CIG: ZC6389ACD9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C38CBF72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 LAVORATORI CATEGORIA "C" - POSIZIONE ECONOMICA "C1" - RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29152.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5383038B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio DPO/RDP per anni 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA37DD00B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento incarico assistenza legale - avv. Giancarlo Beraldo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158840128</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Beraldo Mazzola Avvocati Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03158840128</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Beraldo Mazzola Avvocati Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1076.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3385FC3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persone</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE J-CIM; MAGGIOLI SPA;CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE ANNI 2022, 2023, 2024; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9261.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4514.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z913816870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VULNERABILITY ASSESTMENT ALLA RETE COMUNALE .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04592760963</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGASYS srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04592760963</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGASYS srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4246.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5235BC028</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 90 BUONI GASOLIO E 10 BUONI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - ENI S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4948.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F35B148E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>percorso formativo anticorruzione	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF23795F16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per corso di formazione in ambito di finanza e contabilit&#xe0; comunale - Delfino &amp; Partners S.p.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z183792359</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA V&amp;V DI BREGNANO (CO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98375B7F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA RC AUTO APE CAR TG. BE59701</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF36C3BDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione per utilizzo defibrillatore DAE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10368066B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione sul PIAO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB39305F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto software depag</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z283894E4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO AD ADS- GRUPPO FINMATICA PER SERVIZI DI SUPPORTO AI NUOVI SOFTWARE GESTIONALI IN CLOUD- IMPEGNO DI SPESA - CIG &#xa0;Z283894E4C </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D3887D6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa 80 manifesti vini varesini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE63883426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri biblioteca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>POTERE AI BAMBINI - Noachi s.n.c. di Zanoni Chiara e Comodo Paola</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>POTERE AI BAMBINI - Noachi s.n.c. di Zanoni Chiara e Comodo Paola</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8732.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8732.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5387202D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>licenza triennale di assistenza al centralino</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7947.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA737F240C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 SIMCARD PER SMARTPHONE PER POLIZIA LOCALE - TIM S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>596.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC137B9A3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto cedole librarie a.s.2022/23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI DI GALANTE GIANFRANCO E C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02110230139</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEDIS S.R.L</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01319880124</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTTI E POZZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463530129</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA TI-BI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale><ragioneSociale>DANI2000 SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI DI GALANTE GIANFRANCO E C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02110230139</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEDIS S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01319880124</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTTI E POZZI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463530129</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA TI-BI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale><ragioneSociale>DANI2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14753.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z743797AE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto cartelle e stampati per elezioni politiche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853737D1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPLICATIVO TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943732500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRANSCODIFICA PROGRAMMA DI EDILIZIA PRIVATA STARCH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C360352D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione e cablaggio server</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9235A6C84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto buoni carburante</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6435A5A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ampliamento software anagrafe</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5834F8432</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CHIAVETTA PEN DISK PER FIRMA DIGITALE COLLITORTI - IDS INFORMATICA SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E34E5B8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO - MARZO 2022-FEBBRAIO 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>901.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF834E2431</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA civica PER 24 MESI - GENNAIO 2022-DICEMBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1041.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E1EDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO polizia locale PER 24 MESI - NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>902.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF034E183B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO TERRITORIO PER 24 MESI - NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1156.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E0D38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA PER 24 MESI - GENNAIO 2021-DICEMBRE 2022 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1198.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC434DC5C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTUCCE Lexmark 3070166 Nastro nero - VIRAS SAS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7634D219B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO "OMNIA" 2022 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE34CD8A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA "BASE" PER PANNELLO LUMINOSO INFORMATIVO SITO IN SAN CASSANO 2022 - AESYS SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3339263FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT/O - COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG - PREMIO ANNUALE 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25392818E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ALL RISKS - RINNOVO PREMIO ANNUALE 2023 - CIG: Z25392818E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6750.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13505.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E35FE6B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA ES892TV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00736480120</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA MACECCHINI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00736480120</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA MACECCHINI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A01B2A4E11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO, CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2024.- DITTA SI.NET. SERVIZI INF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9498.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363953477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIO PIANTA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E AREA BOSCATA LIMITROFA ALL'EX AMBULATORIO DI VIA MAGNASCO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA INVERNIZZI GAETANO DI VARESE -  CIG Z363953477</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9395733A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORME ED IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI - DITTA AMCA ELEVATORI SRL DI VARESE - CIG ZB9395733A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03623590126</codiceFiscale><ragioneSociale>amca elevatori</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03623590126</codiceFiscale><ragioneSociale>amca elevatori</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3876.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4239532CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI CITTADINI:ID UTENTE N. 193 E ID UTENTE N.296.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "EQUIPE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.ONLUS".CIG:Z4239532CC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02179070020</codiceFiscale><ragioneSociale>EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02179070020</codiceFiscale><ragioneSociale>EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20395B3E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA A4 PER STAMPANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - VIRAS S.A.S. - CIG: Z20395B3E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E3951B5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO A LIVE SRL - CIG Z1E3951B5E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5801.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3648.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3952502</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL.CIG:ZCC3952502.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573952EA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MIRATA PRESSO GLI AMBITI COMUNALI E SCOLASTICI - DITTA FEMA SRL DI ASSAGO CIG Z573952EA7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale><ragioneSociale>FE.MA.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale><ragioneSociale>FE.MA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843952E09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA635FAE35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMBIO GOMME INVERNALI/ESTIVO SU NISSAN QASHQAI YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF035BA230</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4461.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD35B4374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER COSTITUZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALCERESIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD835AC20E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REVAMPING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2995.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF13597F5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI REG. REGIONALE N. 2/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC73573094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA PERIODICA ETILOMETRO STANDARD DRAGER 7110MKIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF43572FF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TARATURA OBBLIGATORIA L.A.T. AUTOVELOX MODELLO 104/C2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8356628F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI IN USO ALLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>202.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853563766</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71354E3AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE RELATIVE AI PROGRAMMI INFORMATICI IN USO ALLA P.L. PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL C.D.S. E DA ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E54CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SCARICO DATI PER N. 2 FOTOTRAPPOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>L.T. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>L.T. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0134D43C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ANNO 2022 PER USO FREQUENZE RADIO MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E34D1C1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1520.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD93927548</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2023 - CIG ZD93927548</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3479.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3479.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z603927DD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. K21IT042913 PREMIO ANNUALE 2023 - CIG: Z603927DD9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3635.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2394689D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DI VIA OLONA E REVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VILLA BIANCHI - CIG ZB2394689D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIONI IMPIANTI SRL DI GAVIRATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B394A516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Vigilanza e controllo</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIA INTERNA VEICOLO DI SERVIZIO YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01660040120</codiceFiscale><ragioneSociale>Carrozzeria Monviso di Toscani Diego</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01660040120</codiceFiscale><ragioneSociale>Carrozzeria Monviso di Toscani Diego</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B393E872</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE RC VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO ES892TV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD391F009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TESTO SCOLASTICO PER EDUCAZIONE STRADALE DAL TITOLO "VIVERE LA STRADA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA38A6D51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO E MONTAGGIO DI 4 PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO DI SERVIZIO NISSAN QASHQAI YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4338A070A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO PER USO ARMA DA FUOCO PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93891000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE ED ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239140029</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LODI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239140029</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LODI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3101.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE38764AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHINI SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03635170123</codiceFiscale><ragioneSociale>FRON RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00195660121</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI MALNATI &amp; RIGANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03635170123</codiceFiscale><ragioneSociale>FRON RL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00195660121</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI MALNATI &amp; RIGANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2261.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB3871ABB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE, DISSUASORI DI SOSTA E DI VELOCITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18622.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26629.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E3830D70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIACCA A VENTO INVERNALE PER AGENTE DI P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE937D575E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO NISSAN TARGATO YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>336.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC73731A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTA TERMICA STAMPANTI PORTATILI IN USO ALLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB4372E417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5194.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83370092E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11475.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11475.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA936CBA7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLUME "IL FORMULARIO DEGLI APPALTI E SERVIZI DI FORNITURA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9369F40B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 6 PRONTUARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z01368C191</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI 2 FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI BATTERIE RICARICABILI E SCHEDA SD 256 GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale><ragioneSociale>ZIBONI TECHNOLOY SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale><ragioneSociale>ZIBONI TECHNOLOY SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>537.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>537.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4368B956</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA DEL PERSONALE DELLA P.L. PRESSO T.S.N.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>692.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3682219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943951FB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZE RC AUTO SERVIZIO MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE - GBSAPRI SPA - CIG Z943951FB8 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4125.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4125.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z633668EB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI SCUDETTI RICAMATI CON STEMMA COMUNALE PER IL PERSONALE DELLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46362A99C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODELLI CONTRASSEGNO INVALIDI (MOD. EUROPA), BOLLINI OLOGRAFICI E CUSTODIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7362016C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE RADIO TRASMITTENTE PORTATILE IN USO ALL P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHARES EGINEERING SYSTEM RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHARES EGINEERING SYSTEM RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>953884256F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DELLA FONTANA - AMBITO PARCO URBANO DELLA NUOVA STAZIONE" CUP: B75I22001630004 - AGGIUDICAZIONE A WED ITALY SRL DI MARTELLAGO (VE) - CIG: 953884256F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04512790272</codiceFiscale><ragioneSociale>Wed Italy</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04512790272</codiceFiscale><ragioneSociale>Wed Italy</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35714.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3393B92E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2022; CIG: ZD3393B92E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z7D393E5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI RECINZIONE PRESSO L'AREA GIOCO ESTERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA FERRARIN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANGIOLETTO BORRI DI MORAZZONE CIG Z7D393E5A7 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5705.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE239467D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALLCHANGE DI TORINO - CIG ZE239467D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5921.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F392E0CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PUNTO AUTO DI BISUSCHIO DICEMBRE 2022/ DICEMBRE 2023- CIG Z3F392E0CE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5677.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9536408CD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CORPO DI COLOMBARI "E" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CUP B72E22042080004 - CIG 9536408CD3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03084660129</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03084660129</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65573.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z963930DD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP RELATIVO ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI CALCOLO DEI CANONI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5393E573</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE DI STRADE ASFALTATE, IN MAC-ADAM E FOGNATURE INTERNE E DI COMPETENZA COMUNALE - CIG ZC5393E573 - PERIODO DICEMBRE 2022-DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA ASFALTI S.R.L. DI ARCISATE - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965050121</codiceFiscale><ragioneSociale>fontana asfali srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965050121</codiceFiscale><ragioneSociale>fontana asfali srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36885.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C394CD8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA IN SICUREZZA GRIGLIA STRADALE DI VIA TOSCANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI ARCISATE -  CIG Z9C394CD8E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z183933F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE VERDI PER SPEDIZIONE ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI - DITTA GRAFICHE GASPARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57392B254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PRESSO AREA COMUNALE DI VIA TRIESTE E SISTEMAZIONE AREA - CIG Z5739B254 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L. DI BREBBIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC3942A66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (BANCHI, SEDIE, CATTEDRE, LAVAGNE E ARMADIETTI)  PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA PER L'INFANZIA DON MILANI SITE IN  VIA CAMPO DEI FIORI N. 20 A INDUNO OLONA - CIG ZDC3942A66 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03723010124</codiceFiscale><ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI DI L. PARISI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03723010124</codiceFiscale><ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI DI L. PARISI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19870.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19870.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123937965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00214530123</codiceFiscale><ragioneSociale>DE LUIS SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00214530123</codiceFiscale><ragioneSociale>DE LUIS SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6939390D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20 03 03  - AFFIDAMENTO PER ANNI 1 - DITTA LA NUOVA TERRA SRL DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6939390D8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7736.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1238DB8BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO  DI TIROCINIO NIL  UTENTE N. 435
DAL 02/11/2022  AL  31/12/2022

CIG: Z1238DB8BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z743915155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRAMITE SINTEL DI N. 1 (UNO) TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE MINI - AFFIDAMENTO DIRETTO - ITALIANA AUDION SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z743915155</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA439274B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - V&amp;V SRL UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZA439274B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA392F8BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL FINO AL 31.01.2023 E  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER COSTI AGGIUNTIVI.CIG:ZFA392F8BC. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14369.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2577.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDB39305F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO A DITTA ADS FINMATICA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E DOTAZIONE PIATTAFORMA DEPAG. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E393445A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI REGIONALI  12 E 13.02.2023; MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z0E393445A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A390A9EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI AMBITI DEL CIMITERO COMUNALE - CIG Z6A390A9EB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI DELLA VALLE MATTEO DI ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9836.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A392141C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTEZZATURE DA FERRAMENTA - VALCERESIO SNC DI BISUSCHIO - CIG Z2A392141C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3942.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2299.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z953580D6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' TIM S.P.A. DI MILANO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9235804C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1638F0535</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO INTERNAVIGARE-WI-FI PER MUNICIPIO, VILLA BIANCHI, BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA - CANONE BIENNALE 2023-2024 - INTERNAVIGARE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1638F0535</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1458.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53926484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARRELLO CINGOLATO PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG ZD53926484 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9546353BB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO CALORE - IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE IMPIANTI E CONSUMI - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - DITTA CARBOTERMO SPA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475290.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17259.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453918465</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' A2A S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25807.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z87391E790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z87391E790 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA835838CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUO PER CONSUMI GAS - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' GRITTI GAS S.R.L. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00691570154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRITTI ENERGIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00691570154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRITTI ENERGIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>882.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D38F8C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO PIAGGIO NP6 TW LR LPG 253 TOP WHITE ID318 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA CERTAUTO SRL - CIG Z8D38F8C3B </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02856210121</codiceFiscale><ragioneSociale>certauto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02856210121</codiceFiscale><ragioneSociale>certauto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z06390CFAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE ID. N.73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.T.A.-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA.CIG:Z06390CFAD.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6390FB95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON CAF ACLI SRL DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE I.S.E.E. E SERVIZI CORRELATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E ANNO 2023.CIG:ZC6390FB95.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547170122</codiceFiscale><ragioneSociale>SAF ACLI VARESE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547170122</codiceFiscale><ragioneSociale>SAF ACLI VARESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133580EAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32540.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17678.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB538D13D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER A FAVORE DI MINORI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.CIG:ZB538D13D3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5436.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC538E4B06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VAUCHER A FAVORE DI ID 33 CIG: ZC538E4B06</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B38FCE2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4638FFD75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TOPOGRAFIA PER LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE DELLE SCUOLE DON MILANI  E FERRARIN - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC637960F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FAD - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - FORMEL SRL - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZC637960F4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2992.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573892CE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 3 LICENZE AUTOCAD 2022 LT 1 ANNO ESD - SUD COMPUTER.IT - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z573892CE2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB338F6478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO, MISURAZIONE MESSA A TERRA E RIPRISTINO AUTOMAZIONE SBARRA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE (ECOCENTRO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZB338F6478</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4453.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D3541EE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPENDIO "VILLA PIRELLI" AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI INDUNO OLONA - RAVIZZOLI SIGNORINI - CIG: Z2D3541EE5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2637.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9338AD8DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILARI E DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO OSSERVATO A FAVORE DEL MINORE ID.N.90.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA CASA DAVANTI AL SOLE " SOC.COOP.SOC.CIG:Z9338AD8DA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3912.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE38A266C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI N.2 MINORI ID UTENTE N.90 E ID UTENTE N.149-AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG:ZEE38A266C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10589.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9590.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E388E0BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DI FREQUENZA SETTIMANALE  PRESSO L'OFFICINA D'INCLUSIONE DI GALLIATE LOMBARDO PER LA MINOE R.L.
IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022.
CIG: Z1E388E0BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03827480124</codiceFiscale><ragioneSociale>ALISTE E' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03827480124</codiceFiscale><ragioneSociale>ALISTE E' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C38C9320</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PEC ISTITUZIONALE EFATTURAINDUNO@PEC.IT PER ANNI UNO - ARUBA PEC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C38C9320</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9538CF69C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRAMITE SINTEL DI ARIA S.P.A. DI UNA STAMPANTE LASER CON TONER CERTIFICATO A NORMA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 13/2020 DEL 09/11/2020 COMPRENDENTE INSTALLAZIONE E TONER AGGIUNTIVO PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02902590120</codiceFiscale><ragioneSociale>RDS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02902590120</codiceFiscale><ragioneSociale>RDS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB38E8A9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU NUOVO SERVER DEDICATO ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D38D310D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI "PROPOSTE DI MODIFICA DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) ED AGGIORNAMENTO DELLE VALUTAZIONI DI CONDIZIONI DI PERICOLOSIT&#xc0; E RISCHIO LOCALI" IDRAULICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02386950121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02386950121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC538CF7C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TOPOGRAFIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO STATO DI FATTO DELLA P.ZZA GIOVANNI XXII&#xb0; E STRADE LIMITROFE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC538CF7C8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLDLCU62M03L682K</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldogno Geom. Lucio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLDLCU62M03L682K</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldogno Geom. Lucio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5145.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF388198F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI (ID. UTENTE N.149 E ID UTENTE N.449) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTOA COOPERATIVA SOCIALE.CIG:ZAF388198F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9485780948</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO RICREATIVO REBELOT - FABBRICATO EX SOMS DI VIA PIFFARETTI 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01881070120</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Ambrosetti e Colombo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01881070120</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Ambrosetti e Colombo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29203.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7938040BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E COPERTURA ASILO NIDO "LO SCRIGNO" - CIG Z7938040BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI VARESE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5491.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE438CC163</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG ZE438CC163</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2319.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE038D12AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA PER L'AGGIORNAMENTO E L'APPROFONDIMENTO DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE038D12AB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313490126</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DOTT. GEOLOGO CARIMATI E GEOLOGO ZARO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313490126</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DOTT. GEOLOGO CARIMATI E GEOLOGO ZARO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A38B0D57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 2 REGISTRI FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI CITTADINANZA - MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3A38B0D57</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE238BC8CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DI SAMAR S.R.L.CIG:ZE238BC8CA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4238C91CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DELLA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5179.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59386D079</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO E SUPPORTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3836E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA TRIBUTARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3852.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5337655DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di blocchetti buoni pasto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E3759810</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di attivit&#xe0; di supporto al servizio finanziario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C36C88EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di supporto per la redazione del Bilancio consolidato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C367CA1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE 
DEL PEF 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03810190987</codiceFiscale><ragioneSociale>Five Consulting sr</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03810190987</codiceFiscale><ragioneSociale>Five Consulting sr</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB366F544</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2022/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13153.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8958.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF435DACE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI SOSE E RELAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FSC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>772.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4385F50E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO TARGA COMMEMORATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALTERCOPPE DI VARESE - CIG ZE4385F50E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F38B541C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E RIPRISTINO CENTRALINA ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG Z0F38B541C</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4431.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3632.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B38937C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELETTROARCHIVIO UFFICIO DEMOGRAFICO. CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BIENNIO 2023-2024 - ADDICALCO LOGISTICA SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z5B38937C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84389AEAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CATRAME  INVERNALE IN SACCHI - DITTA TUTTEDILE GENNA DI INDUNO OLONA - CIG Z84389AEAB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1687.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1377.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC373CDD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NEGLI UFFICI COMUNALI DI VILLA BIANCHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZEC373CDD4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15844.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12987.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC38A43E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZDC38A43E3 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4283.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3511.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z643871426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 3 CORONE DI FIORI PER CELEBRAZIONI  4 NOVEMBRE. CIG:Z643871426 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z383858BDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSORZIO DEL FIUME OLONA DI CASTELLANZA - INDENNIZZO PRECARIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1269.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC63823BCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE GENERALE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE - CIG: ZC63823BCC

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LDOLSN73M16L682R</codiceFiscale><ragioneSociale>Lodi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LDOLSN73M16L682R</codiceFiscale><ragioneSociale>Lodi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23466.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18642.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D35A2916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE - PER CONSUMI IDRICI - SOCIETA' LERETI S.P.A. DI COMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34016.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26486.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93583F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -  INTEGRAZIONE - PER CONSUMI GAS - SOCIETA' ENGIE ITALIA S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1966.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1271.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD36541B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG ZAD36541B2 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1498.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9471532B75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE - PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOCIETA' A2A S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>77200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58960.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3806659</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UNA MINORE, ID UTENTE N.73, IN COMUNITA'EDUCATIVA.
COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI CASTRONNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.
IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 OTTOBRE 2022 - 30 GIUGNO 2023. CIG:ZCE3806659</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18592.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16681.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623840FFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 150 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG: Z623840FFB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE238389D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO
NIDO.INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVIZI SRL.  CIG:ZE238389D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B38388F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA A4 PER STAMPANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - VIRAS S.A.S. - CIG: Z3B38388F3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA537D2E7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STAMPA CEDOLE LIBRARIE DITTA CASNICI.  IMP.EGNO DI SPESA CIG ZA537D2E7D </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6437DA832</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 320 PRESSO SFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC. ONLUS".PERIODO SETTEMBRE 2022- LUGLIO 2023 ".CIG:Z6437DA832.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7312.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D37DA7AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 350 PRESSO CSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC. ONLUS".PERIODO SETTEMBRE 2022- LUGLIO 2023.".CIG:Z6D37DA7AE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12182.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11602.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0437DC43F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POST BASE MINI. AFFIDAMENTO ALLA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO - PERIODO 08/07/2022-07/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0437DC43F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE937D3EDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N. 2 SMARTPHONE PER POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2022-2024 - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZE937D3EDB</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC937F10C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PEC ISTITUZIONALE - ARUBA PEC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC937F10C7</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC437B9239</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  PER IL PAGAMENTO DELLA  RETTA DI FREQUENZA DEL CITTADINO IDENTIFICATO CON ID N.404. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DI  ASSOCIAZIONE "LA MONDA"  ONLUS. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE  2022.CIG:ZC437B9239.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2737B9502</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID. N.310. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE DON GNOCCHI". PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022.CIG:Z2737B9502.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55376E58C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELETTROARCHIVIO UFFICIO DEMOGRAFICO. CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2022 - ADDICALCO LOGISTICA SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z55376E58C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>593.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>593.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA137863D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CITTADINO ID UTENTE N.417 PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D.-IMPEGNO A FAVORE DI "FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS"- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022.CIG:ZA137863D3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3681.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3681.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z94378ABD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI E ALLESTIMENTO TABELLONI PER AFFISSIONI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO A EDILCERESIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z94378ABD1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F3736AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DEMORAFICI-DOMANDE CITTADINO DA PORTALE ANPR - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ADS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F3736AA3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40371A491</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI UNA MINORE(ID.N.40)MEDIANTE INCARICO A "LA CASA DAVANTI AL SOLE SOC.COOP.SOC. A.R.L." .MPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z40371A491.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A375A3BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER, N. 10 SCHERMI PER PC E N. 10 ESTENSIONI DI GARANZIA 60 MESI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z1A375A3BD</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4856.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51376A3C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRASLOCO E RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - SEDE SCUOLE ELEMENTARI E SEDE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IL CALAMO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z51376A3C2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8155.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8155.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9337640DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERVIZI SOCIALI PER 12 MESI - LUGLIO 2022-LUGLIO 2023; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z9337640DF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61376C386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IMPIEGATA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE B.E. - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z61376C386</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3372FAF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO ARMADIO DATI E NUOVO ARMADIO ATTIVO LATO CORRIDOIO - VALTELLINA SPA - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZA3372FAF6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3211.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3211.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A36F3E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CITTADINO ID UTENTE N.183. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "RESIDENCE AL LAGO UNO S.R..L."-PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022.CIG:Z9A36F3E8A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6220.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6136F43C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE(ID. N.443). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ASSOCIAZIONE LA MONDA ENTE ONLUS".PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z6136F43C4.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8075.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8075.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C36F7212</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI N.2 CITTADINI (ID.N.296 E ID.N191) PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 E ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MARTA SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".CIG:Z4C36F7212</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>836.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA836E1C2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLOCAMENTO DI UNA MINORE, ID UTENTE N.73, IN COMUNITA' EDUCATIVA.COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI CASTRONNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 2  MAGGIO- 30 SETTEMBRE  2022.CIG:ZA836E1C2C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10317.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10317.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86370DCCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI.PROSIEGUO INTERVENTO IN ATTO FINO A DICEMBRE 2022.CIG:Z86370DCCA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB3717292</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SPORTELLO PSICOLOGICO MEDIANTE INCARICO A PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA.CIG:ZEB3717292.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B37173F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO MEDIANTE INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.CIG:Z5B37173F5.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58371A331</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MEDIANTE INCARICO A "LA CASA DAVANTI AL SOLE SOC.COOP. SOC. A.R.L." A FAVORE DI DUE MINORI (ID N.55 E ID N.100).IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z58371A331.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D372EC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE 2023 - AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4D372EC9B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>519.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3435CB603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA WINEDIL - PRIMO SEMESTRE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSOFT - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z3435CB603 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1390.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1390.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E36F8605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PRESSO SFA "LA MONDA" STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO IDENTIFICATO CON ID UTENTE N. 404.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022.CIG:Z6E36F8605.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z423728D7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IMPIEGATA DI STATO CIVILE M.A. - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z423728D7A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0836D804B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER VICE SINDACO - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z0836D804B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B36B8569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO.INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVIZI SRL.CIG:Z3B36B8569</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC336C1009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 6 CARTUCCE TONER STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DEMOGRAFICO; VIRAS SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZC336C1009</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z013658CEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L.A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE.PERIODO 9.05.2022- 31.07.2022.IMPEGNO DI SPESA QUOTA INAIL.CIG:Z013658CEA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC836974B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI FORMAZIONE FOD, ATTIVITA' DA ROMOTO E ATTIVITA' DI IN PRESENZA E SERVIZIO DI SERVICE SUI PROGRAMMI GESTIONALI - ADS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC836974B4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2036B114D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE OPERAZIONI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. SERVIZIO DI REPERIBILILTA' DITTA SI.NET SRL DOMENICA 12 GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI E LINEA INTERNET. CIG: Z2036B114D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C366CD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA  DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BREDA GINO &amp; C. S.N.C.CIG:Z0C366CD8D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>538.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>538.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z673652215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE OPERAZIONI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DITTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ED ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>STPRFL55B14F848U</codiceFiscale><ragioneSociale>STIPA RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STPRFL55B14F848U</codiceFiscale><ragioneSociale>STIPA RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE03678140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI. ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022; MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZE03678140</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC367D18D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGHE METALLICHE PERSONALIZZATE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2022; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZDC367D18D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47363A6D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LINEA DEDICATA TIM E VODAFONE - SISCOTEL - IMPEGNO DI SPESA - GENNAIO-SETTEMBRE 2022 - CIG: Z47363A6D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8236836CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10 LENZUOLA E FEDERE USA E GETTA PER I MILITARI CHE PRESIDIERANNO I SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022; GRAFICHE E. GASPARI S.P.A. - CIG: Z8236836CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843687BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI IGIENIZZANTI E SALVIETTE PER IGIENIZZARE I SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI AI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022; SAMAR SRL - CIG: Z843687BF7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4135F1C59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGHE STAMPATE - V.I.P. SRL INSEGNE PUBBLICITA'; IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4135F1C59</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02338200021</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.P. Srl Insegne Pubblicit&#xe0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02338200021</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.P. Srl Insegne Pubblicit&#xe0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3634B7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI N.3  CITTADINI(ID.N.296-ID.N191 E ID.N.303)E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MARTA SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" .CIG:Z9A3634B7A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1862.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1615.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7363619A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO SPAZIO WEB PER SITO INTERNET ENTERPRISE LINUX 200 GB - SERVERPLAN SRL - CIG: ZF7363619A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E3638473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA CERTIFICATO RAPIDSSL WILDCARD 1 ANNO PER SERVER; LAITECH SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z4E3638473</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED35BCE7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2022 - UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZED35BCE7B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC360810E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D.-IMPEGNO A FAVORE DI "FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS"- PERIODO APRILE-AGOSTO 2022.CIG:ZBC360810E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4602.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5335E5252</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DI MINORI MEDIANTE INCARICO A PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z5335E5252.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC35D3898</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CITTADINO ID.N.310 PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE DON GNOCCHI PERIODO APRILE- LUGLIO 2022.CIG:ZDC35D3898</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4827.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4827.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A35DFE53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"-PROSIEGUO ATTUAZIONE PERIODO APRILE-LUGLIO 2022.IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.CIG:Z1A35DFE53.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23632.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9361BD21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.2 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI XXV APRILE - ASTOR GARDEN - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZE9361BD21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC835C51B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - GASPARI E. GRAFICHE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC835C51B2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE835C8C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 6400 ETICHETTE ADESIVE CARTACEE CON DICITURA "BIBLIOTECA CIVICA INDUNO OLONA" PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - ARTI GRAFICHE INDUNO SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE835C8C53</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4235C8EA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE DEL CABLAGGIO DI RETE E SOSTITUZIONE SWITCH; VALTELLINA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z4235C8EA5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3794.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF355910E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO POSTA EASY BASIC ANNO 2022-2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF355910E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1468.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4235A34A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2022; CIG: Z4235A34A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4057.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7335DA68A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - DITTA PROFESSIONE E SICUREZZA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9510.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6833.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7354ABD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - PROGRAMMA STARCH - ANNUALITA' 2022-2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD7354ABD2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE434FC176</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ATTUAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI DUE MINORI (ID. UTENTE N.67 E ID UTENTE N.93).CIG:ZE434FC176.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93576548</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FALDONI E CANCELLERIA; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZA93576548</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69352953B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MANUALISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO - CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z69352953B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C355F769</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BANDIERE N. 3 REPUBBLICA ITALIANA, N. 3 UNIONE EUROPEA E N. U REPUBBLICA UCRAINA - U.S.A. BANDIERE - BELLINI - - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0C355F769</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>91163287D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI APPLICATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI -ALLA DITTA ADS S.P.A.- CONVERSIONE IN CLOUD- ANNI 2022.2023 - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61085.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61085.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6434D52AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PROGETTO WI-FI COMUNE DI INDUNO OLONA - FORNITURA E INSTALLAZIONE - SEDE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6434D52AE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>663.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73356B7E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" CON ITAILANA PETROLI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8742764516 CIG DERIVATO Z73356B7E4 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB634F8AE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVICE ECONOMICA 2021-2023  - PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2021-2023 - ADS S.P.A.- CIG: ZB634F8AE7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6835048AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.ANTHEA SRL PER ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA TRIBUTARIA IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - CIG Z6835048AE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8930.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB32588B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN'ANZIANA CITTADINA IN STRUTTURA RESIDENZIALE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4034.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z523258B95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UNA CITTADINA DIVERSAMENTE ABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>632.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB43295FFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8029.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7965.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C328F38E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE APECAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6132977B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UNA MINORE. IMPEGNO DI SPESA 2&#xb0; SEMESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6329E190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI DUE MINORI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79324E697</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO LUGLIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1891.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD533237F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MESSA ALLA PROVA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02004970188</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02004970188</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11557.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z923405D68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18244.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20342C0E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021-DICEMBRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>954.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12571.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1434AE417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA PER ID UTENTE 320. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO LUGLIO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4555.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4338.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A34AF7F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio elaborazione stipendi 1&#xb0;semestre 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D3014726</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE 2020 INCENDIO, RCTO, INFORTUNI COMULATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale><ragioneSociale>GROUPAMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale><ragioneSociale>GROUPAMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22674.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF43014711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B3014704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3733.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E3456704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rc patrimoniale anno 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5834566C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza infortuni 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3479.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3479.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC03456660</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>all risk anno 2022- furto, incendio, elettronica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13918.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F34565BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Premio RCTO anno 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20753.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB534AC10C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>compenso al revisore- anni 2022,2023,2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLLCST48M05D286H</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA CELESTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLLCST48M05D286H</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA CELESTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23837.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9323A629</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN RSA A FAVORE DI DUE ANZIANE CITTADINE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6618.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D3084939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4558.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B330CE09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 4 HARD DISK ESTERNI CON SPEDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D303420D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PRATICA ON LINE PER TESTAMENTO BIOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22317F2BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COMPONENTI NAS PER BACKUP SERVER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04743311211</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT COMPUTER DI GIUSEPPE NOTARO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04743311211</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT COMPUTER DI GIUSEPPE NOTARO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1645.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123234981</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento sotto soglia mediante R.d.O (Richiesta di Offerta) Sintel di ARIA S.p.A. per la fornitura e installazione di 1 (uno) nuovo centralino telefonico in cloud con assistenza per n. 1 (uno) anno</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02698130164</codiceFiscale><ragioneSociale>LART NET.WORK SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB632C341E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON CAAF CGIL LOMBARDIA SRL E CAF ACLI SRL DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE I.S.E.E. E SERVIZI CORRELATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80010760124</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI PROVINCIALI DI VARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02282990965</codiceFiscale><ragioneSociale>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80010760124</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI PROVINCIALI DI VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02282990965</codiceFiscale><ragioneSociale>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3133A9730</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale librario e audiovisivo per biblioteca - anno 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24998.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF33905D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa tari 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5915.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8339057F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>invio tassa rifiuti anno 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z213458DE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale per asilo nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale><ragioneSociale>UTILITY SRL (CIPIR)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale><ragioneSociale>UTILITY SRL (CIPIR)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19305F7F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28 GENNAIO- 8 GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1615.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23304CF98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE PROGETTAZIONE EDUCATIVA A FAVORE DI UN MINORE: ASSISTENZA SCOLASTICA E INCONTRI PROTETTI. IMPEGNO DI SPESA 18 GENNAIO-30 GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1969.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE93118B18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE URGENTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UNA GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03717800134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIETO VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03717800134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIETO VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE831A4164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO COLLOCAMENTO IN COMUNIT&#xc0; D'ACCOGLIENZA PER DUE MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO. PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC531A8374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVO PRESSO L' ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34404.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31503.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE3073306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02651200129</codiceFiscale><ragioneSociale>GOOD FOOD SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02651200129</codiceFiscale><ragioneSociale>GOOD FOOD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4826.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1830A2949</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2462.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09308E4A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ENTI ONLINE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8781553EC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL&#x2019;INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI INDUNO OLONA PER IL PERIODO DI TRE ANNI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>746100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>575806.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8980831032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 LAVORATORI CATEGORIA 'C' - POSIZIONE ECONOMICA 'C1' - RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03171510278</codiceFiscale><ragioneSociale>UMANA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale><ragioneSociale>OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56019.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8993208603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO A SUPPORTO DELL'ATTIVIT&#xc0; DI VERIFICA DEL TRIBUTO IMU PER LE ANNUALIT&#xc0; 2016 E 2017 E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE FINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30912.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A32FEF99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CEDOLE LIBRARIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02016680122</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G e C SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI B.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI SAS DI GALANTE G E C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA LIBRI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02016680122</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G e C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI B.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI SAS DI GALANTE G E C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA LIBRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23698.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13910.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC834F744D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E CONTENITORI CARRELLATI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3031B4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 2 BANDIERE CON STEMMA COMUNALE DA ESTERNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4304CF0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UNA MINORE SOTTOPOSTA A DECRETO.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25 GENNAIO-30GOIGMP 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64305C881</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO E BENZINA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2960.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB23077858</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ANNUALE ACCESSO HOTSPOT WIFI REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE &#x2013; VILLA BIANCHI. ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C307B44E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attuazione di intervento educativo domiciliare a favore di una minore. Periodo 8 febbraio- 8 giugno 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>796.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>358.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8307BDCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CIMITERIALE E CANONE ASSISTENZA 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4308C6D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILARI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA 15 FEBBRAIO- 8 GIUGNO 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13538.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10198.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E309B058</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 20 PERGAMENE PER UFFICIO STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB830BC707</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 60 FALDONI E N. 100 CARTELLETTE PER RIORDINO ARCHIVIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE730FCC71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SMA - ATTI P.L. 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2408.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F3107AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione e manutenzione sito internet e app mycity - 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573133286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DI N. 20 ORE DI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z863199CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER IL BIENNIO 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D3199F02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALI PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU NUOVO SERVER DEDICATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3624.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74319B646</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORREZIONE TESTO DETERMINAZIONE PUBBLICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3203A82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE IGIENICO PER ASILO BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C322F3F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 233-BIS D.LGS 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3132A95CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER L'ASSISTENZA DELL'ENTE, QUALE PERSONA OFFESA E DANNEGGIATA DAL REATO, ANCHE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PENALE N&#xb0; 356/20 RGNR, ATTUALMENTE PENDENTE AVANTI LA PROCURA DELLA REP. DI VARESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0932AB435</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 - n. 50 buoni</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2470.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA132BFA7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIRMA DIGITALE PER ROSSANA TURUANI E SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD832C24C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 08/07/2021-07/07/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F32C7066</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORREZIONE TESTO DETERMINAZIONE PUBBLICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF32D0634</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di n. 6 telefoni smartphone e n. 6 sim in abbonamento anno 2021/2022</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1648.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0032D1C75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER E N. 10 SCHERMI PER PC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSIP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSIP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4776.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA32D66B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE URGENTE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE SU ISTANZA DEL T.M.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B32D6763</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UNA ANZIANA CITTADINA IN R.S.A.-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RESIDENCE AL LAGO UNO SRL.PERIODO 1 SETTEMBRE- 31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7938.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6732F39FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CLOUD - UNA TANTUM ATTIVAZIONE E SERVIZIO PAAS 4 MESI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB32F3ADB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRIBUTI WEB E CANONE UNICO - ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8632F60BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA A FAVORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO.PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32845.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30080.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86311D17A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTEORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INDENNIZZO PRECARIO ANNO 2021 - CONSORZIO DEL FIUME OLONA DI CASTELLANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1251.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1025.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13124FC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTEORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI RAVIZZOLI-COLOMBO SERVIZI LEGALI GENERALI DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ANNO 2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5327.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB34D5070</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> fornitura materiale minuto da ferramenta  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34AA97E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura asciugamani e carta igienica per uffici comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1534AA88D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di tinteggiatura e stuccatura a seguito di ridistribuzione degli spazi adibiti ad uffici comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23396.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23229.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4034A1B30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>tinteggiatura e risanamento pareti dei loculi T, U e V del Cimitero Comunale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35889.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35889.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09349B324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura macchina aspiraliquidi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3497ADE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fonitura materiale ferramenta (tagliasiepe, scala telescopica, minuteria varia) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1540.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA133326E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Vigilanza e Controllo</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO CLOUD VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>LT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>LT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9332A7A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE AUTO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VARESESRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VARESESRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23494A4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI ISOLA ECOLOGICA COPERTA PRESSO IL PLESSO PASSERINI/FERRARIN </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF332712D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AZZARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AZZARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76348B334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura panchine per parco villa bianchi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB632E2246</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CELLULARE PER POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3487EB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico notaio per atti terreni ciclabile </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03377350123</codiceFiscale><ragioneSociale>NOTAIO FULVIO MASEDU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03377350123</codiceFiscale><ragioneSociale>NOTAIO FULVIO MASEDU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8292.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF32CBDA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI BIANCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI BIANCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1224.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5232A09AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z52347AB8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TERMOSCANNER OTTIMIZZATO PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMEPERATURA CORPOREA &#x2013; PRESENZA DI MASCHERINA E VALIDITA&#x2019; DEL GREEN PASS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08508810721</codiceFiscale><ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08508810721</codiceFiscale><ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5831EA083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CANILE COMUNE DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>889.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73347B183</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> acquisto lavapavimenti  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2785.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2283.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13479EED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione straordinaria delle persiane della Biblioteca </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8347260E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE PARCO STAZIONE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9836.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9835.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z733106D59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI MASCHERINE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827860123</codiceFiscale><ragioneSociale>RB ALBERGHIERA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827860123</codiceFiscale><ragioneSociale>RB ALBERGHIERA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1530D9BE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SOFTWARE LICENZE CONNECT VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E INVIO VERBALI E STAMPATI POSTE ITALIANE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1714.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12554.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9030746FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23253E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VESTIARIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3330.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E32CZ376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANNZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale><ragioneSociale>SHADOW RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale><ragioneSociale>SHADOW RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>353.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>353.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D32E2E2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE 4 GOMME SU CERCHIO E BILANCIATURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555390127</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLI MOOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555390127</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLI MOOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5633AB0D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO NR. 2 DASH CAM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale><ragioneSociale>URAN CONCEPT SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale><ragioneSociale>URAN CONCEPT SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0833AB06A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03440820987</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEACONFRT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03440820987</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEACONFRT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5333AAA28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLLI TROTTO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLLI TROTTO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1533AAFFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PONTE RIPETITORE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANHARES ENGENEERING SSEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANHARES ENGENEERING SSEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE3346C01C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sale stradale sfuso </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4984.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2748.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D3465E3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN VIA OLONA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMPRCR80A02L682T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO CAMPIGLIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMPRCR80A02L682T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO CAMPIGLIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB345CC2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>interventi di manutenzione ordinaria via Jamoretti - Porro &#x2013; stagione invernale 2021-2022 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21830.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA0344E42C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sedie per uffici comunali e pubblico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04428190286</codiceFiscale><ragioneSociale>TRUE DESIGN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04428190286</codiceFiscale><ragioneSociale>TRUE DESIGN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1344B2A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di completamento opere di sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione &#x2013; area di via Jamoretti angolo via Spagnoletto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24149.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24146.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29342DCCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ACCESSO E PER CANONE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z90343C86D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico professionale per candidatura a finanziamento e per la progettazione degli interventi DGR n. XI/4436 del 17/03/2021 &#x201c;bando ri-genera - contributi per il contenimento dei consumi energetici delle struttur</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09973810964</codiceFiscale><ragioneSociale>U LAB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09973810964</codiceFiscale><ragioneSociale>U LAB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D343AEEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO REVISIONI VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO REVISIONI VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF33E7356</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113448AA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2021 PONTE RADIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>214.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D340E429</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TIMBRI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA IETRO E FIGLI DI BRUSA G. ED E SDF</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA IETRO E FIGLI DI BRUSA G. ED E SDF</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4833B0842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDO VEICOLO POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB03415F83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione straordinaria del parco di villa bianchi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20394.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB43413B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico per verifica alberi d'altofusto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4488.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6340D486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale via Comi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9423.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A33D67B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PRESSO IL PARCO GIOCHI &#x2013; PARCO STAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE33D58B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10319.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D33A4D8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> incarico per progetto invarianza idraulica parcheggio olona  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1326.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18339C192</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico per prestazioni professionali progettazione, d.l. coordinamento sicurezza opere di sistemazione ed arredo parco urbano zona nuova stazione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17276.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3383C5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 4) tutti i marciapiedi del paese e ambiti comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22103.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A3383B7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 3) zona a valle dell&#x2019;asse stradale via Porro/via Jamoretti (dai confini con i Comuni di Varese e Arcisate) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C3383A12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 2) zona Pezza, rotatoria Porro/SS 344, centro storico, via Tabacchi/versante Monarco, Olona e Bregazzana </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01723480123</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Agricola LA MOTTA di Vinoni M. e c. - s.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01723480123</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Agricola LA MOTTA di Vinoni M. e c. - s.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10785.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB73383919</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 1) zona via Tabacchi/via Porro via Tabacchi/via Jamoretti  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02134840129</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02134840129</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13260.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z50336BF4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SALE STRADALE PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF3363EC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE DISERBANTE SUL TERRITORIO DI INDUNO OLONA PER GLI ANNI 2021-2022 - 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2397.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4333529D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>espurgo pozzetti stradali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932B8CAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto generatore di corrente </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1145.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993287D17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aggiornamento bdap </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62317BC67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>redazione di regolamento di igiene urbana </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03221710126</codiceFiscale><ragioneSociale>AMICI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03221710126</codiceFiscale><ragioneSociale>AMICI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF30D84AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>realizzazione di nuovo parcheggio in via gritti </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21041.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7130A5AC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sistemazione idaulico-forestale - rio Fornasotto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619580125</codiceFiscale><ragioneSociale>Puricelli Ambiente Verde S.r.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619580125</codiceFiscale><ragioneSociale>Puricelli Ambiente Verde S.r.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34430.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28814.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30992BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sale uso stradale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9304923F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sorveglianza sanitaria </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02550320127</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LABOR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02550320127</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LABOR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4578.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z14346D5C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>88.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3345111A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sanificazione spogliatoi magazzino e automezzo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA834501C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESECUZIONE TAMPONI COVID A 2 DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234483DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI DA ELETTRICISTA - DUPLICAZIONE TELECOMANDI E CHIAVI ANTIFURTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3445865</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pulizia straordinaria sala Bergamaschi per cerimonie</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z653441AF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione alternatore Nissan Cabstar</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>544.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B343CCC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione ascensore cimitero comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1167.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1167.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC342A197</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>lavori di manutenzione verde pubblico in via Magnasco e Crugnola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN I CIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN I CIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683423E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione pneumatici autocarro servizi manutentivi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>524.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>524.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23423276</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA COMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4533F49BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>allacciamento rete idrica in via Monte Generoso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1962.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1962.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE733F4946</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>posa pozzetto alloggiamento contatore idrico in via Monte Generoso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE33E328E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI PRESSO LE SCUOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10595.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7010.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC833E12EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pulizia straordinaria spogliatoi palestra scolastica post lavori riparazione perdita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>359.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED33E0465</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di ripristino collegamento idrico dell'impianto antincendio dell'asilo nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02671590129</codiceFiscale><ragioneSociale>ITB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02671590129</codiceFiscale><ragioneSociale>ITB S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	ZD733CE02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura catrame a freddo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1632.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z963382470</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	acquisto materiale di cancelleria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5338245C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto mascherine e guanti monouso per ufficio di polizia locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF332DA49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE23314C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>implementazione ore pulizia attivit&#xe0; integrative</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1488.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F331066B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIO URGENTE PIANTA PERICOLANTE VIA GRITTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C32F14E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione centralina amplificatore allarme antincendio PASSERINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4264.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4264.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2532F139B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CITOFONO DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>871.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>871.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5332F114C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI STALLO DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932DA6F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI TAGLIO STRAORDINARIO AMBITI VERDI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98329EA89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43329CFB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	lavori di allacciamento alle reti idriche di via Vela e via Gritti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2936.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2936.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58329CF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>posa pozzetti alloggiamento contatori idrici in via Vela ed in via Gritti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC30396AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico rspp </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2558.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z833027BDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTOTE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di restauro conservativo con adeguamento igienico-sanitario del fabbricato ex Soms, denominato centro ricreativo per anziani &#x201c;Rebelot&#x201d; in via Piffaretti </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03331830129</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBERY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03331830129</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBERY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31674.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30676.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>90350127C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
costruzione di nuovo parcheggio in via Olona </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68945.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68876.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8894740BA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI*VIA POLVERIERA*OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84063.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8886188A4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TENICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70609.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88856183F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110598.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105125.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C3291678</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO CIGLI, DISERBI E SISTEMAZIONE AREE VERDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8988656994</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
completamento area stazione e aree via Crugnola, via Pavia e via Crespi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46918.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46308.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1332801B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8931097E62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
interventi straordinari rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e dissuasori di sosta </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00322350125</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGA SEGNALETICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00322350125</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGA SEGNALETICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81967.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74268.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA32771AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA CARTELLO CARICO E SCARICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E32768C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto scarpe antiinfortunistiche per operatore manutentivo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>892821219F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01754610127</codiceFiscale><ragioneSociale>OLONA STRADE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01754610127</codiceFiscale><ragioneSociale>OLONA STRADE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152405.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>154924.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F3276164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA 3 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>294.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8927801E70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di risanamento conservativo dell'intradosso delle solette per sfondellamento della palestra comunale 'L.Ganna'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01496400126</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Edili Giorgio FONTANA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01496400126</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Edili Giorgio FONTANA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50332.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A327603E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>intervento aggiuntivo per riparazione autocarro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88222341CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
mitigazione ambientale lungo il tracciato ferroviario con la realizzazione di parco urbano e barriere a verde naturale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120052.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122392.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	ZF23261CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E CONTENITORI CARRELLATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD325C281</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT KANGOO UFFICIO TECNICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8739611B24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DI INDUNO OLONA E ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172906.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165355.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	Z38325B69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1327.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98324E03D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO REGISTRO INUMAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623240F8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA BAGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>85551350BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rilievo, progettazione di prevenzione incedio, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento, direzione lavori, contabilit&#xe0;, coordinamento sicurezza e SCIA persso i VV.F. per l'adeguamento della Palestra comunale di via Croci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. ALBA BARONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. ALBA BARONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54568.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2932254B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359900960</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSNELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359900960</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSNELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3831EE16C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO SCAM SM35</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1805.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1805.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5131EBC0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura catrame a freddo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1637.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1637.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9831D52C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3826.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	Z7631A80C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO L.R. 31 COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95067540120</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95067540120</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A318B541</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>291.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>291.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B317E02A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5317BBA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1656.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1656.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6316A478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BARRIERE PARAFIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93166D00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A316698C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BADGE APERTURA BOX CREPUSCOLARE LUCI PARCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3153B50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA URGENTE TRONCHI FOGNARI VIA GRITTI, VIA ALAMANNI E VIA MISURINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3139FC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CATENA MOTOSEGA E BOBINE DECESPUGLIATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03639530124</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEOI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03639530124</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEOI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE31295F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>818.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85311F57C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNCO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE AMBULATORIO FERRARIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1310CA23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1033073D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13 SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1112.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98310F0E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI PARCO VILLA PIRELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71330AA65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15 SETTEMBRE- 31 OTTOBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6968.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5753.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8731035F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI NISSAN CABSTAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7332D307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A UPEL VARESE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A UFFICIO RAGIONERIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB30F4637</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA FOGNATURA VIA TOSCANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC332F9A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI UN'ANZIANA IN STRUTTURA RESIDENZIALE "LA RESIDENZA AL LAGO". IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25.09.2021- 25.10.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0430D9C33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di controllo e manutenzione attrezzature antincendio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5354.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5354.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6309FC38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CATRAME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA309F95E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CATRAME A FREDDO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z31334DD63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA 5 OTTOBRE- 31 OTTOBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>298.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13351B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE-IMPEGNO DI SPESA 6/31.10.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>557.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C30809D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale><ragioneSociale>RAINERI SERVICE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale><ragioneSociale>RAINERI SERVICE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z89306BFC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CEMENTO BICOMPONENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C335FC4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E3059E19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	pulizie e sanificazioni straordinarie municipio e cantiere scuola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93367445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2439.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>731.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3059659</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>verifiche periodiche impianti messa a terra a norma DPR 462/2001 e s.m. e i.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13181900153</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA EUROPEA SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13181900153</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA EUROPEA SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5740.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5740.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0305819B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E3056C7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESECUZIONE TAMPONE COVID A 2 DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C303179F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - BIENNIO 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4609.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993023358</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DERATTIZZAZIONE SCUOLA DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B336DE4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O./RPD) PER ANNI 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN86E01B157E</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHIOCCHI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN86E01B157E</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHIOCCHI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03337DF67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3127.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF033898DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA RELAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI UNA MINORE. COMPARTECIPAZIONE SPESE CON IL COMUNE DI CASTRONNO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A339142D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA(ID.UTENTE N.160)E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 25 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale><ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale><ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>369.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21339BB2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIET&#xc0; ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.ACQUISTO BUONI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2154.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5733AA84B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2449.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED338B286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - EX DECRETO MIC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5296.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4993.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE833B694F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 20 PERGAMENE PER UFFICIO STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA933E8C00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICITA' RASSEGNA VINI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC333F175F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE.PERIODO 18 NOVEMBRE 2021- 31 MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>847.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99340AFB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SIM-CARD PER ALLARME POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD3446996</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3754.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3403.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C3460583</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO INTERNAVIGARE-WI-FI PER MUNICIPIO, VILLA BIANCHI E SCUOLA DI MUSICA - CANONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>729.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3478DE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPLICATIVI COMUNALI ADS S.P.A.- CONVERSIONE IN CLOUD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5347A4B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DETERMINA ERRATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A34869F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>605.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB934A36E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1523.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1521.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C34A3784</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI UN MINORE. PERIODO DICEMBRE 2021-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2521.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1819.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7734A98CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE DIVERSAMENTE ABILE IDENTIFICATO CON ID N.149 E DEL GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IDENTIFICATO CON ID.N.449. PERIODO DICEMBRE 2021 -GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6851.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4280.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF234AA754</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IN C.S.S. "LA NUOVA BRUNELLA". ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4490.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4361.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC734AAA72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN'ANZIANA CITTADINA IN STRUTTURA RESIDENZIALE. PERIODO 1 GENNAIO- 31 MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5854.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA234AAC3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, ANNO 2022: UTENTE ID N.216</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7222.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA734AAC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, ANNO 2022.UTENTE ID N.279</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3006.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2934AAFE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI DUE MINORI(id n.55 e id n.100)SOTTOPOSTI A DECRETO-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4634AB2D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI UNA MINORE(ID.N.40). PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B34AE402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA PER ID UTENTE 404. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1816.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC34AEB86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE(ID N.19).PERIODO 1 GENNAIO- 30 GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34AF307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA RELAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER UNA MINORE(ID.73) COMPARTECIPAZIONE SPESE CON IL COMUNE DI CASTRONNO.PERIODO 7 GENNAIO- 30 GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8734AFD34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SERVIZIO ASILO NIDO. PERIODO GENNAIO- MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22820.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22552.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34EEEB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMACO DELLA CAMERA DI COMMERCIO- AFFIDAMENTO A INFOCAMERE SCPA - CIG.ZAA34EEEB7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>