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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2022</annoRiferimento><urlFile>https://servizi.comune.induno-olona.va.it/L190ind/sezione/download/89725</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>9443897657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gara di refezione scolastica 2023-2024-2025</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVENDA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>93850070C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024- MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL'ART</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. 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ZANON</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943506A1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CASSETTE PORTACHIAVI PER SETTORE TECNICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766080129</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERRIERI SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>705.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B354BCCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione delle aree a verde pubblico aree di rappresentanza &#x2013; lotto 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4356522F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SEDE COMUNALE DI VILLA BIANCHI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler, S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler, S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>801.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E38C2A5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA MANDELLI  DI MANDELLI STEFANO SAS DI CUNARDO - CIG Z2E38C2A5D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5978.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C355CBAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. VALERIA DONELLI VIA MAGATTI2 VARESE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02464630124</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO VALERIA DONELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02464630124</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO VALERIA DONELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18013.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB358F415</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
diserbi e/o trattamenti fitosanitari per il contenimento della vegetazione su vialetti, bordi strada, marciapiedi e aree pavimentate e scarpate stradali per il biennio 2022-2023 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02546310125</codiceFiscale><ragioneSociale>alma viriitas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02546310125</codiceFiscale><ragioneSociale>alma viriitas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20213.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B35D1218</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>censimento essenze arboree comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z543637E39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>direzione dell&#x2019;esecuzione del contratto relativamente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMRC66R31H980T</codiceFiscale><ragioneSociale>cinotti marco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMRC66R31H980T</codiceFiscale><ragioneSociale>cinotti marco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3036465B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>raccolta trasporto e smaltimento di deposito incontrollato di rifiuti presso area comunale di via Trieste e sistemazione area </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE36482C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRELIEVO ED ANALISI ACQUA POTABILE PRESSO L'IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA PASSERINI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64364E47C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura vestiario e cpi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98365DADF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 PANNELLI IN DIBOND CON STAMPA PERCORSO CICLOPEDONALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03375030123</codiceFiscale><ragioneSociale>NEONASTRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03375030123</codiceFiscale><ragioneSociale>NEONASTRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71366D42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto miniescavatore protezione civile </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03586690129</codiceFiscale><ragioneSociale>LORENZINI MACCHINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1367A88C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PROFILI IN GOMMA EPDM &#x2013; ARTICOLI 118 E 143 PER LA RISISTEMAZIONE DI DISSUASORI IN AREA PUBBLICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00032810129</codiceFiscale><ragioneSociale>ebangomma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00032810129</codiceFiscale><ragioneSociale>ebangomma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z41370E0BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICIE DELLE SBARRE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA POLVERIERA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4172.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8537235A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> riparazione automezzi comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3451.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F37C8084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>progettazione preliminare generale e progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere di &#x201c;REALIZZAZIONE DELLA FONTANA - AMBITO PARCO URBANO DELLA NUOVA STAZIONE&#x201d; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7437E01CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> 	Incarico di progettazione preliminare generale e progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza &#x201c;RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEL FABBRICATO EX SOMS, DENOMINATO CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02541870123</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHETTI ALESSADRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02541870123</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHETTI ALESSADRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2837E69D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta preventivo di spostamento impianti in Via Cesariano spostamento impianto e-diestribuzione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2938003F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>analisi terre pacom1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02416650121</codiceFiscale><ragioneSociale>A..C.R. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02416650121</codiceFiscale><ragioneSociale>A..C.R. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC238068FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>modifica/spostamento impianto rete gas via cesariano, 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale><ragioneSociale>2I RETE GAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale><ragioneSociale>2I RETE GAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2155.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36350B6BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI interventi di MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE IDENTIFICATO CON ID N.19-INCARICO A "MEDIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02644200129</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediazione Integrazione Onlus Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02644200129</codiceFiscale><ragioneSociale>Mediazione Integrazione Onlus Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB34FCD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA PROTOCOLLO ERRATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9434CF6B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - PARER	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>614.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2134EB533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA RC AUTO NISSAN QUASQUAI TG. YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9139888A2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio manutenzione aree a verde - parcheggi, rotatorie, aiuole, ambiti stradali - biennio 2022/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03456460124</codiceFiscale><ragioneSociale>ERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47016.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F34D30FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFIGURAZIONE SCANNER PROTOCOLLO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>92007413AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTOTE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GARA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI ARCISATE, BISUSCHIO, BESANO,SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO.S.E.I.B. S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4696500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9264490301</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA VERDE PORTA A PORTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438530881</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSEIB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52483.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9326633507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino accessibilit&#xe0; a portatori di disabilit&#xe0; mediante eliminazione di barriere architettoniche dei marciapiedi lungo la via Andreoli in ambito scolastico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9402690141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILANI VIA CAMPO DEI FIORI 20 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILAN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80357.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>94609563E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT&#xc0; LOCALE - CONVENZIONE RFI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85251.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9109041A6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BB.AA. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI LOCALIZZATI VIABILIT&#xc0; </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02665250128</codiceFiscale><ragioneSociale>CASALUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9111714841</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02112050121</codiceFiscale><ragioneSociale>VAR COS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02112050121</codiceFiscale><ragioneSociale>VAR COS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114817.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>913613511C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE (PARCHI, GIARDINI, PRATI STABILI) - BIENNIO 2022-2023 - LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03032780128</codiceFiscale><ragioneSociale>VANONI GIARDINAGGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03032780128</codiceFiscale><ragioneSociale>VANONI GIARDINAGGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6389ACD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 BANDIERE ITALIANE, N. 4 BANDIERE UE E N. 1 BANDIERA CON STEMMA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - BELLINI USA SNC - CIG: ZC6389ACD9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C38CBF72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 LAVORATORI CATEGORIA "C" - POSIZIONE ECONOMICA "C1" - RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5383038B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio DPO/RDP per anni 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA37DD00B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento incarico assistenza legale - avv. Giancarlo Beraldo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158840128</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Beraldo Mazzola Avvocati Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03158840128</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Beraldo Mazzola Avvocati Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3385FC3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persone</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE J-CIM; MAGGIOLI SPA;CANONE DI ASSISTENZA TRIENNALE ANNI 2022, 2023, 2024; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9261.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z913816870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VULNERABILITY ASSESTMENT ALLA RETE COMUNALE .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04592760963</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGASYS srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04592760963</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGASYS srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5235BC028</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 90 BUONI GASOLIO E 10 BUONI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - ENI S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F35B148E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>percorso formativo anticorruzione	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF23795F16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per corso di formazione in ambito di finanza e contabilit&#xe0; comunale - Delfino &amp; Partners S.p.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Delfino &amp; Partners spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z183792359</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA V&amp;V DI BREGNANO (CO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98375B7F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA RC AUTO APE CAR TG. BE59701</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF36C3BDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione per utilizzo defibrillatore DAE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10368066B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione sul PIAO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB39305F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto software depag</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z283894E4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO AD ADS- GRUPPO FINMATICA PER SERVIZI DI SUPPORTO AI NUOVI SOFTWARE GESTIONALI IN CLOUD- IMPEGNO DI SPESA - CIG &#xa0;Z283894E4C </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D3887D6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa 80 manifesti vini varesini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE63883426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri biblioteca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>POTERE AI BAMBINI - Noachi s.n.c. di Zanoni Chiara e Comodo Paola</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>POTERE AI BAMBINI - Noachi s.n.c. di Zanoni Chiara e Comodo Paola</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8732.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5387202D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>licenza triennale di assistenza al centralino</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA737F240C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 SIMCARD PER SMARTPHONE PER POLIZIA LOCALE - TIM S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>596.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC137B9A3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto cedole librarie a.s.2022/23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02110230139</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEDIS S.R.L</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463530129</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA TI-BI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01319880124</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTTI E POZZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI DI GALANTE GIANFRANCO E C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale><ragioneSociale>DANI2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02110230139</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEDIS S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463530129</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA TI-BI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01319880124</codiceFiscale><ragioneSociale>CERUTTI E POZZI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI DI GALANTE GIANFRANCO E C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02547230124</codiceFiscale><ragioneSociale>DANI2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z743797AE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto cartelle e stampati per elezioni politiche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853737D1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPLICATIVO TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943732500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRANSCODIFICA PROGRAMMA DI EDILIZIA PRIVATA STARCH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C360352D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione e cablaggio server</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9235A6C84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto buoni carburante</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6435A5A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ampliamento software anagrafe</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5834F8432</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CHIAVETTA PEN DISK PER FIRMA DIGITALE COLLITORTI - IDS INFORMATICA SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E34E5B8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO - MARZO 2022-FEBBRAIO 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF834E2431</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA civica PER 24 MESI - GENNAIO 2022-DICEMBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E1EDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO polizia locale PER 24 MESI - NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF034E183B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO TERRITORIO PER 24 MESI - NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2023 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E0D38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA PER 24 MESI - GENNAIO 2021-DICEMBRE 2022 - OLIVETTI SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1104.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC434DC5C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTUCCE Lexmark 3070166 Nastro nero - VIRAS SAS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7634D219B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO "OMNIA" 2022 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE34CD8A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA "BASE" PER PANNELLO LUMINOSO INFORMATIVO SITO IN SAN CASSANO 2022 - AESYS SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3339263FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT/O - COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG - PREMIO ANNUALE 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25392818E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA ALL RISKS - RINNOVO PREMIO ANNUALE 2023 - CIG: Z25392818E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6750.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E35FE6B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA ES892TV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00736480120</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA MACECCHINI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00736480120</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA MACECCHINI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9534758B34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO, CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2024.- DITTA SI.NET. SERVIZI INF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363953477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIO PIANTA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E AREA BOSCATA LIMITROFA ALL'EX AMBULATORIO DI VIA MAGNASCO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA INVERNIZZI GAETANO DI VARESE -  CIG Z363953477</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9395733A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORME ED IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI - DITTA AMCA ELEVATORI SRL DI VARESE - CIG ZB9395733A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03623590126</codiceFiscale><ragioneSociale>amca elevatori</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03623590126</codiceFiscale><ragioneSociale>amca elevatori</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4239532CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI CITTADINI:ID UTENTE N. 193 E ID UTENTE N.296.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "EQUIPE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.ONLUS".CIG:Z4239532CC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02179070020</codiceFiscale><ragioneSociale>EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02179070020</codiceFiscale><ragioneSociale>EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20395B3E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA A4 PER STAMPANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - VIRAS S.A.S. - CIG: Z20395B3E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E3951B5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO A LIVE SRL - CIG Z1E3951B5E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3952502</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL.CIG:ZCC3952502.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573952EA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MIRATA PRESSO GLI AMBITI COMUNALI E SCOLASTICI - DITTA FEMA SRL DI ASSAGO CIG Z573952EA7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale><ragioneSociale>FE.MA.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale><ragioneSociale>FE.MA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843952E09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SSUBRN65A25G220O</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. BRUNO SUSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA635FAE35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMBIO GOMME INVERNALI/ESTIVO SU NISSAN QASHQAI YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF035BA230</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD35B4374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER COSTITUZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALCERESIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD835AC20E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE E REVAMPING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF13597F5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI REG. REGIONALE N. 2/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC73573094</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA PERIODICA ETILOMETRO STANDARD DRAGER 7110MKIII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF43572FF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TARATURA OBBLIGATORIA L.A.T. AUTOVELOX MODELLO 104/C2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8356628F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI IN USO ALLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853563766</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02458710130</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.SSE SNC STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71354E3AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE RELATIVE AI PROGRAMMI INFORMATICI IN USO ALLA P.L. PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL C.D.S. E DA ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234E54CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SCARICO DATI PER N. 2 FOTOTRAPPOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>L.T. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>L.T. IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0134D43C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ANNO 2022 PER USO FREQUENZE RADIO MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E34D1C1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1520.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD93927548</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2023 - CIG ZD93927548</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3479.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z603927DD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. K21IT042913 PREMIO ANNUALE 2023 - CIG: Z603927DD9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2394689D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DI VIA OLONA E REVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VILLA BIANCHI - CIG ZB2394689D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIONI IMPIANTI SRL DI GAVIRATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B394A516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Vigilanza e controllo</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIA INTERNA VEICOLO DI SERVIZIO YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01660040120</codiceFiscale><ragioneSociale>Carrozzeria Monviso di Toscani Diego</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01660040120</codiceFiscale><ragioneSociale>Carrozzeria Monviso di Toscani Diego</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B393E872</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE RC VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO ES892TV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>GBAPRI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD391F009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TESTO SCOLASTICO PER EDUCAZIONE STRADALE DAL TITOLO "VIVERE LA STRADA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA38A6D51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO E MONTAGGIO DI 4 PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO DI SERVIZIO NISSAN QASHQAI YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01328610157</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ORRIGONI GOMMESL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4338A070A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO PER USO ARMA DA FUOCO PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93891000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE ED ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02239140029</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LODI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02239140029</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LODI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE38764AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00195660121</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI MALNATI &amp; RIGANTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHINI SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03635170123</codiceFiscale><ragioneSociale>FRON RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00195660121</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI MALNATI &amp; RIGANTI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03635170123</codiceFiscale><ragioneSociale>FRON RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB3871ABB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE, DISSUASORI DI SOSTA E DI VELOCITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18622.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E3830D70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GIACCA A VENTO INVERNALE PER AGENTE DI P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE937D575E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO NISSAN TARGATO YA839AJ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC73731A3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTA TERMICA STAMPANTI PORTATILI IN USO ALLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB4372E417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06899420480</codiceFiscale><ragioneSociale>WEPRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83370092E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12708570150</codiceFiscale><ragioneSociale>TRADE LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11475.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA936CBA7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOLUME "IL FORMULARIO DEGLI APPALTI E SERVIZI DI FORNITURA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9369F40B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 6 PRONTUARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z01368C191</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI 2 FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI BATTERIE RICARICABILI E SCHEDA SD 256 GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale><ragioneSociale>ZIBONI TECHNOLOY SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale><ragioneSociale>ZIBONI TECHNOLOY SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>537.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4368B956</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA DEL PERSONALE DELLA P.L. PRESSO T.S.N.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>692.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3682219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943951FB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZE RC AUTO SERVIZIO MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE - GBSAPRI SPA - CIG Z943951FB8 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale><ragioneSociale>gbsapri spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4125.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z633668EB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI SCUDETTI RICAMATI CON STEMMA COMUNALE PER IL PERSONALE DELLA P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46362A99C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODELLI CONTRASSEGNO INVALIDI (MOD. EUROPA), BOLLINI OLOGRAFICI E CUSTODIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7362016C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE RADIO TRASMITTENTE PORTATILE IN USO ALL P.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHARES EGINEERING SYSTEM RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHARES EGINEERING SYSTEM RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>953884256F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DELLA FONTANA - AMBITO PARCO URBANO DELLA NUOVA STAZIONE" CUP: B75I22001630004 - AGGIUDICAZIONE A WED ITALY SRL DI MARTELLAGO (VE) - CIG: 953884256F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04512790272</codiceFiscale><ragioneSociale>Wed Italy</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04512790272</codiceFiscale><ragioneSociale>Wed Italy</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3393B92E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CULTURA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2022; CIG: ZD3393B92E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z7D393E5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DI RECINZIONE PRESSO L'AREA GIOCO ESTERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA FERRARIN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANGIOLETTO BORRI DI MORAZZONE CIG Z7D393E5A7 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5705.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE239467D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALLCHANGE DI TORINO - CIG ZE239467D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5921.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F392E0CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PUNTO AUTO DI BISUSCHIO DICEMBRE 2022/ DICEMBRE 2023- CIG Z3F392E0CE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02775630128</codiceFiscale><ragioneSociale>punto auto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9536408CD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CORPO DI COLOMBARI "E" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CUP B72E22042080004 - CIG 9536408CD3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03084660129</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03084660129</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z963930DD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP RELATIVO ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI CALCOLO DEI CANONI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01760160125</codiceFiscale><ragioneSociale>VARESECONTROLLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5393E573</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE DI STRADE ASFALTATE, IN MAC-ADAM E FOGNATURE INTERNE E DI COMPETENZA COMUNALE - CIG ZC5393E573 - PERIODO DICEMBRE 2022-DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA ASFALTI S.R.L. DI ARCISATE - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965050121</codiceFiscale><ragioneSociale>fontana asfali srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965050121</codiceFiscale><ragioneSociale>fontana asfali srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36885.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C394CD8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA IN SICUREZZA GRIGLIA STRADALE DI VIA TOSCANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI ARCISATE -  CIG Z9C394CD8E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z183933F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE VERDI PER SPEDIZIONE ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI - DITTA GRAFICHE GASPARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57392B254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PRESSO AREA COMUNALE DI VIA TRIESTE E SISTEMAZIONE AREA - CIG Z5739B254 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L. DI BREBBIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC3942A66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (BANCHI, SEDIE, CATTEDRE, LAVAGNE E ARMADIETTI)  PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA PER L'INFANZIA DON MILANI SITE IN  VIA CAMPO DEI FIORI N. 20 A INDUNO OLONA - CIG ZDC3942A66 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03723010124</codiceFiscale><ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI DI L. PARISI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03723010124</codiceFiscale><ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI DI L. PARISI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19870.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123937965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00214530123</codiceFiscale><ragioneSociale>DE LUIS SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00214530123</codiceFiscale><ragioneSociale>DE LUIS SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6939390D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20 03 03  - AFFIDAMENTO PER ANNI 1 - DITTA LA NUOVA TERRA SRL DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6939390D8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04929570960</codiceFiscale><ragioneSociale>LA NUOVA TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1238DB8BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO  DI TIROCINIO NIL  UTENTE N. 435
DAL 02/11/2022  AL  31/12/2022

CIG: Z1238DB8BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z743915155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRAMITE SINTEL DI N. 1 (UNO) TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE MINI - AFFIDAMENTO DIRETTO - ITALIANA AUDION SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z743915155</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA439274B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - V&amp;V SRL UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZA439274B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274250137</codiceFiscale><ragioneSociale>V&amp;V SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA392F8BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL FINO AL 31.01.2023 E  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER COSTI AGGIUNTIVI.CIG:ZFA392F8BC. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14369.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDB39305F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO A DITTA ADS FINMATICA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E DOTAZIONE PIATTAFORMA DEPAG. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E393445A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI REGIONALI  12 E 13.02.2023; MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z0E393445A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A390A9EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI AMBITI DEL CIMITERO COMUNALE - CIG Z6A390A9EB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI DELLA VALLE MATTEO DI ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A392141C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTEZZATURE DA FERRAMENTA - VALCERESIO SNC DI BISUSCHIO - CIG Z2A392141C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3942.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z953580D6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' TIM S.P.A. DI MILANO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9235804C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1638F0535</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO INTERNAVIGARE-WI-FI PER MUNICIPIO, VILLA BIANCHI, BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA - CANONE BIENNALE 2023-2024 - INTERNAVIGARE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1638F0535</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53926484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARRELLO CINGOLATO PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG ZD53926484 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9546353BB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO CALORE - IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE IMPIANTI E CONSUMI - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - DITTA CARBOTERMO SPA DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475290.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453918465</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' A2A S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z87391E790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z87391E790 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA835838CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUO PER CONSUMI GAS - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' GRITTI GAS S.R.L. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00691570154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRITTI ENERGIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00691570154</codiceFiscale><ragioneSociale>GRITTI ENERGIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D38F8C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO PIAGGIO NP6 TW LR LPG 253 TOP WHITE ID318 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA CERTAUTO SRL - CIG Z8D38F8C3B </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02856210121</codiceFiscale><ragioneSociale>certauto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02856210121</codiceFiscale><ragioneSociale>certauto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z06390CFAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE ID. N.73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.T.A.-CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA.CIG:Z06390CFAD.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6390FB95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON CAF ACLI SRL DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE I.S.E.E. E SERVIZI CORRELATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E ANNO 2023.CIG:ZC6390FB95.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547170122</codiceFiscale><ragioneSociale>SAF ACLI VARESE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547170122</codiceFiscale><ragioneSociale>SAF ACLI VARESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133580EAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32540.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB538D13D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER A FAVORE DI MINORI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.CIG:ZB538D13D3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC538E4B06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VAUCHER A FAVORE DI ID 33 CIG: ZC538E4B06</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B38FCE2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4638FFD75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TOPOGRAFIA PER LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE DELLE SCUOLE DON MILANI  E FERRARIN - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12937840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBOTERMO spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC637960F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FAD - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - FORMEL SRL - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZC637960F4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SLR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573892CE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 3 LICENZE AUTOCAD 2022 LT 1 ANNO ESD - SUD COMPUTER.IT - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z573892CE2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT di Altamura Anna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB338F6478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO, MISURAZIONE MESSA A TERRA E RIPRISTINO AUTOMAZIONE SBARRA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE (ECOCENTRO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZB338F6478</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4453.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D3541EE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPENDIO "VILLA PIRELLI" AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI INDUNO OLONA - RAVIZZOLI SIGNORINI - CIG: Z2D3541EE5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2637.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9338AD8DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILARI E DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO OSSERVATO A FAVORE DEL MINORE ID.N.90.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA CASA DAVANTI AL SOLE " SOC.COOP.SOC.CIG:Z9338AD8DA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE38A266C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI N.2 MINORI ID UTENTE N.90 E ID UTENTE N.149-AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG:ZEE38A266C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10589.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E388E0BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DI FREQUENZA SETTIMANALE  PRESSO L'OFFICINA D'INCLUSIONE DI GALLIATE LOMBARDO PER LA MINOE R.L.
IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022.
CIG: Z1E388E0BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03827480124</codiceFiscale><ragioneSociale>ALISTE E' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03827480124</codiceFiscale><ragioneSociale>ALISTE E' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C38C9320</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PEC ISTITUZIONALE EFATTURAINDUNO@PEC.IT PER ANNI UNO - ARUBA PEC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C38C9320</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9538CF69C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRAMITE SINTEL DI ARIA S.P.A. DI UNA STAMPANTE LASER CON TONER CERTIFICATO A NORMA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 13/2020 DEL 09/11/2020 COMPRENDENTE INSTALLAZIONE E TONER AGGIUNTIVO PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02902590120</codiceFiscale><ragioneSociale>RDS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02902590120</codiceFiscale><ragioneSociale>RDS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB38E8A9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU NUOVO SERVER DEDICATO ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D38D310D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI "PROPOSTE DI MODIFICA DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) ED AGGIORNAMENTO DELLE VALUTAZIONI DI CONDIZIONI DI PERICOLOSIT&#xc0; E RISCHIO LOCALI" IDRAULICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02386950121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02386950121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA ANTONINO BAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC538CF7C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TOPOGRAFIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO STATO DI FATTO DELLA P.ZZA GIOVANNI XXII&#xb0; E STRADE LIMITROFE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC538CF7C8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLDLCU62M03L682K</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldogno Geom. Lucio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLDLCU62M03L682K</codiceFiscale><ragioneSociale>Caldogno Geom. Lucio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF388198F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI (ID. UTENTE N.149 E ID UTENTE N.449) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTOA COOPERATIVA SOCIALE.CIG:ZAF388198F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9485780948</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO RICREATIVO REBELOT - FABBRICATO EX SOMS DI VIA PIFFARETTI 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01881070120</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Ambrosetti e Colombo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01881070120</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Ambrosetti e Colombo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7938040BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E COPERTURA ASILO NIDO "LO SCRIGNO" - CIG Z7938040BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DVM SCAVI DI VARESE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE438CC163</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG ZE438CC163</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02087800138</codiceFiscale><ragioneSociale>GAM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE038D12AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA PER L'AGGIORNAMENTO E L'APPROFONDIMENTO DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE038D12AB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313490126</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DOTT. GEOLOGO CARIMATI E GEOLOGO ZARO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313490126</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DOTT. GEOLOGO CARIMATI E GEOLOGO ZARO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A38B0D57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 2 REGISTRI FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI CITTADINANZA - MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3A38B0D57</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE238BC8CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DI SAMAR S.R.L.CIG:ZE238BC8CA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4238C91CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DELLA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59386D079</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO E SUPPORTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale><ragioneSociale>societ&#xe0; NUS Italia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3836E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA TRIBUTARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3852.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5337655DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di blocchetti buoni pasto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E3759810</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di attivit&#xe0; di supporto al servizio finanziario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C36C88EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di supporto per la redazione del Bilancio consolidato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C367CA1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE 
DEL PEF 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03810190987</codiceFiscale><ragioneSociale>Five Consulting sr</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03810190987</codiceFiscale><ragioneSociale>Five Consulting sr</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB366F544</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2022/2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03909120044</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA STP PAGHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13153.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF435DACE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI SOSE E RELAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FSC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>COESM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4385F50E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO TARGA COMMEMORATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALTERCOPPE DI VARESE - CIG ZE4385F50E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F38B541C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E RIPRISTINO CENTRALINA ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG Z0F38B541C</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4431.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B38937C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELETTROARCHIVIO UFFICIO DEMOGRAFICO. CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BIENNIO 2023-2024 - ADDICALCO LOGISTICA SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z5B38937C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84389AEAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CATRAME  INVERNALE IN SACCHI - DITTA TUTTEDILE GENNA DI INDUNO OLONA - CIG Z84389AEAB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1687.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC373CDD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NEGLI UFFICI COMUNALI DI VILLA BIANCHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZEC373CDD4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15844.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC38A43E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANO SRL DI TRADATE - CIG ZDC38A43E3 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4283.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z643871426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 3 CORONE DI FIORI PER CELEBRAZIONI  4 NOVEMBRE. CIG:Z643871426 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z383858BDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSORZIO DEL FIUME OLONA DI CASTELLANZA - INDENNIZZO PRECARIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1269.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC63823BCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE GENERALE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE - CIG: ZC63823BCC

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LDOLSN73M16L682R</codiceFiscale><ragioneSociale>Lodi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LDOLSN73M16L682R</codiceFiscale><ragioneSociale>Lodi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23466.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D35A2916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE - PER CONSUMI IDRICI - SOCIETA' LERETI S.P.A. DI COMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34016.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93583F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -  INTEGRAZIONE - PER CONSUMI GAS - SOCIETA' ENGIE ITALIA S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1966.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD36541B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG ZAD36541B2 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9471532B75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - INTEGRAZIONE - PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOCIETA' A2A S.P.A. DI MILANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>77200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3806659</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI UNA MINORE, ID UTENTE N.73, IN COMUNITA'EDUCATIVA.
COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI CASTRONNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.
IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 OTTOBRE 2022 - 30 GIUGNO 2023. CIG:ZCE3806659</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18592.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623840FFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 150 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG: Z623840FFB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE238389D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO
NIDO.INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVIZI SRL.  CIG:ZE238389D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B38388F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA A4 PER STAMPANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - VIRAS S.A.S. - CIG: Z3B38388F3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA537D2E7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STAMPA CEDOLE LIBRARIE DITTA CASNICI.  IMP.EGNO DI SPESA CIG ZA537D2E7D </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6437DA832</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 320 PRESSO SFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC. ONLUS".PERIODO SETTEMBRE 2022- LUGLIO 2023 ".CIG:Z6437DA832.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D37DA7AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO ID 350 PRESSO CSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MAGARI DOMANI SOC.COOP.SOC. ONLUS".PERIODO SETTEMBRE 2022- LUGLIO 2023.".CIG:Z6D37DA7AE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12182.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0437DC43F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POST BASE MINI. AFFIDAMENTO ALLA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO - PERIODO 08/07/2022-07/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0437DC43F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE937D3EDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N. 2 SMARTPHONE PER POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2022-2024 - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZE937D3EDB</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC937F10C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PEC ISTITUZIONALE - ARUBA PEC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC937F10C7</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC437B9239</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  PER IL PAGAMENTO DELLA  RETTA DI FREQUENZA DEL CITTADINO IDENTIFICATO CON ID N.404. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DI  ASSOCIAZIONE "LA MONDA"  ONLUS. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE  2022.CIG:ZC437B9239.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2737B9502</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID. N.310. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE DON GNOCCHI". PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022.CIG:Z2737B9502.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55376E58C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELETTROARCHIVIO UFFICIO DEMOGRAFICO. CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2022 - ADDICALCO LOGISTICA SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z55376E58C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09534370151</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDICALCO LOGISTICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>593.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA137863D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CITTADINO ID UTENTE N.417 PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D.-IMPEGNO A FAVORE DI "FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS"- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022.CIG:ZA137863D3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3681.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z94378ABD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI E ALLESTIMENTO TABELLONI PER AFFISSIONI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO A EDILCERESIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z94378ABD1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F3736AA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DEMORAFICI-DOMANDE CITTADINO DA PORTALE ANPR - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ADS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F3736AA3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40371A491</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI UNA MINORE(ID.N.40)MEDIANTE INCARICO A "LA CASA DAVANTI AL SOLE SOC.COOP.SOC. A.R.L." .MPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z40371A491.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A375A3BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER, N. 10 SCHERMI PER PC E N. 10 ESTENSIONI DI GARANZIA 60 MESI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z1A375A3BD</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z51376A3C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRASLOCO E RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - SEDE SCUOLE ELEMENTARI E SEDE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IL CALAMO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z51376A3C2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02325320121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CALAMO di Fabrizia Boldi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8155.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9337640DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERVIZI SOCIALI PER 12 MESI - LUGLIO 2022-LUGLIO 2023; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z9337640DF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61376C386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D.</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IMPIEGATA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE B.E. - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z61376C386</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3372FAF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO ARMADIO DATI E NUOVO ARMADIO ATTIVO LATO CORRIDOIO - VALTELLINA SPA - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZA3372FAF6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3211.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A36F3E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CITTADINO ID UTENTE N.183. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "RESIDENCE AL LAGO UNO S.R..L."-PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022.CIG:Z9A36F3E8A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6136F43C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE(ID. N.443). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ASSOCIAZIONE LA MONDA ENTE ONLUS".PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z6136F43C4.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8075.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C36F7212</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI N.2 CITTADINI (ID.N.296 E ID.N191) PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 E ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MARTA SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".CIG:Z4C36F7212</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA836E1C2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLOCAMENTO DI UNA MINORE, ID UTENTE N.73, IN COMUNITA' EDUCATIVA.COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI CASTRONNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 2  MAGGIO- 30 SETTEMBRE  2022.CIG:ZA836E1C2C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.A.CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10317.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86370DCCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI.PROSIEGUO INTERVENTO IN ATTO FINO A DICEMBRE 2022.CIG:Z86370DCCA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB3717292</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SPORTELLO PSICOLOGICO MEDIANTE INCARICO A PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA.CIG:ZEB3717292.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B37173F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO MEDIANTE INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.CIG:Z5B37173F5.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58371A331</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MEDIANTE INCARICO A "LA CASA DAVANTI AL SOLE SOC.COOP. SOC. A.R.L." A FAVORE DI DUE MINORI (ID N.55 E ID N.100).IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.CIG:Z58371A331.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D372EC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE 2023 - AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4D372EC9B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3435CB603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA WINEDIL - PRIMO SEMESTRE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSOFT - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z3435CB603 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1390.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E36F8605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PRESSO SFA "LA MONDA" STABILITA A FAVORE DEL CITTADINO IDENTIFICATO CON ID UTENTE N. 404.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022.CIG:Z6E36F8605.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z423728D7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IMPIEGATA DI STATO CIVILE M.A. - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z423728D7A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0836D804B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER VICE SINDACO - IDS INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z0836D804B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B36B8569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STAORDINARIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO.INCARICO ALLA DITTA DUSSMANN SERVIZI SRL.CIG:Z3B36B8569</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC336C1009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 6 CARTUCCE TONER STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DEMOGRAFICO; VIRAS SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZC336C1009</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z013658CEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L.A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE.PERIODO 9.05.2022- 31.07.2022.IMPEGNO DI SPESA QUOTA INAIL.CIG:Z013658CEA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00782980122</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC836974B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI FORMAZIONE FOD, ATTIVITA' DA ROMOTO E ATTIVITA' DI IN PRESENZA E SERVIZIO DI SERVICE SUI PROGRAMMI GESTIONALI - ADS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC836974B4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2036B114D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE OPERAZIONI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. SERVIZIO DI REPERIBILILTA' DITTA SI.NET SRL DOMENICA 12 GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI E LINEA INTERNET. CIG: Z2036B114D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C366CD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA  DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BREDA GINO &amp; C. S.N.C.CIG:Z0C366CD8D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>538.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z673652215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE OPERAZIONI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DITTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ED ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>STPRFL55B14F848U</codiceFiscale><ragioneSociale>STIPA RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STPRFL55B14F848U</codiceFiscale><ragioneSociale>STIPA RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE03678140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI. ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022; MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZE03678140</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC367D18D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGHE METALLICHE PERSONALIZZATE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2022; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZDC367D18D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHRWTR75T01L682S</codiceFiscale><ragioneSociale>WALTER COPPE VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47363A6D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LINEA DEDICATA TIM E VODAFONE - SISCOTEL - IMPEGNO DI SPESA - GENNAIO-SETTEMBRE 2022 - CIG: Z47363A6D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8236836CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10 LENZUOLA E FEDERE USA E GETTA PER I MILITARI CHE PRESIDIERANNO I SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022; GRAFICHE E. GASPARI S.P.A. - CIG: Z8236836CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843687BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI IGIENIZZANTI E SALVIETTE PER IGIENIZZARE I SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI AI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022; SAMAR SRL - CIG: Z843687BF7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4135F1C59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGHE STAMPATE - V.I.P. SRL INSEGNE PUBBLICITA'; IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4135F1C59</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02338200021</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.P. Srl Insegne Pubblicit&#xe0;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02338200021</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.P. Srl Insegne Pubblicit&#xe0;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3634B7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI N.3  CITTADINI(ID.N.296-ID.N191 E ID.N.303)E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "MARTA SOCIET&#xc0; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" .CIG:Z9A3634B7A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1862.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7363619A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO SPAZIO WEB PER SITO INTERNET ENTERPRISE LINUX 200 GB - SERVERPLAN SRL - CIG: ZF7363619A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E3638473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA CERTIFICATO RAPIDSSL WILDCARD 1 ANNO PER SERVER; LAITECH SRL; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z4E3638473</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED35BCE7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2022 - UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZED35BCE7B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC360810E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D.-IMPEGNO A FAVORE DI "FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS"- PERIODO APRILE-AGOSTO 2022.CIG:ZBC360810E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5335E5252</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DI MINORI MEDIANTE INCARICO A PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z5335E5252.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC35D3898</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL CITTADINO ID.N.310 PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE DON GNOCCHI PERIODO APRILE- LUGLIO 2022.CIG:ZDC35D3898</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4827.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A35DFE53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"-PROSIEGUO ATTUAZIONE PERIODO APRILE-LUGLIO 2022.IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI PROGETTO-A COOPERATIVA SOCIALE.CIG:Z1A35DFE53.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9361BD21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.2 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI XXV APRILE - ASTOR GARDEN - IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZE9361BD21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC835C51B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - GASPARI E. GRAFICHE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC835C51B2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE835C8C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 6400 ETICHETTE ADESIVE CARTACEE CON DICITURA "BIBLIOTECA CIVICA INDUNO OLONA" PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - ARTI GRAFICHE INDUNO SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE835C8C53</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4235C8EA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE DEL CABLAGGIO DI RETE E SOSTITUZIONE SWITCH; VALTELLINA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z4235C8EA5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3794.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF355910E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO POSTA EASY BASIC ANNO 2022-2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF355910E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4235A34A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2022; CIG: Z4235A34A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7335DA68A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - DITTA PROFESSIONE E SICUREZZA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9510.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7354ABD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - PROGRAMMA STARCH - ANNUALITA' 2022-2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD7354ABD2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE434FC176</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ATTUAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI DUE MINORI (ID. UTENTE N.67 E ID UTENTE N.93).CIG:ZE434FC176.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93576548</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FALDONI E CANCELLERIA; IMPEGNO DI SPESA; CIG: ZA93576548</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69352953B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MANUALISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO - CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z69352953B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C355F769</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BANDIERE N. 3 REPUBBLICA ITALIANA, N. 3 UNIONE EUROPEA E N. U REPUBBLICA UCRAINA - U.S.A. BANDIERE - BELLINI - - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0C355F769</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>91163287D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI APPLICATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI -ALLA DITTA ADS S.P.A.- CONVERSIONE IN CLOUD- ANNI 2022.2023 - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61085.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6434D52AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PROGETTO WI-FI COMUNE DI INDUNO OLONA - FORNITURA E INSTALLAZIONE - SEDE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6434D52AE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>663.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73356B7E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" CON ITAILANA PETROLI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8742764516 CIG DERIVATO Z73356B7E4 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB634F8AE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVICE ECONOMICA 2021-2023  - PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2021-2023 - ADS S.P.A.- CIG: ZB634F8AE7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6835048AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.ANTHEA SRL PER ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA TRIBUTARIA IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - CIG Z6835048AE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03588870042</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD3257B52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE DI RICOVERO IN SRUTTURA DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE.PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2262.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB32588B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN'ANZIANA CITTADINA IN STRUTTURA RESIDENZIALE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z523258B95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UNA CITTADINA DIVERSAMENTE ABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81325E0CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI DUE MINORI, SOTTOPOSTI A DECRETO DEL T.M.,IN COMUNITA D'ACCOGLIENZA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB43295FFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8029.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C328F38E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE APECAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6132977B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UNA MINORE. IMPEGNO DI SPESA 2&#xb0; SEMESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6329E190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI DUE MINORI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79324E697</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO LUGLIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD533237F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MESSA ALLA PROVA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02004970188</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02004970188</codiceFiscale><ragioneSociale>ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z923405D68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20342C0E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021-DICEMBRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04793650583</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>954.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1434AE417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA PER ID UTENTE 320. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO LUGLIO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03416720120</codiceFiscale><ragioneSociale> Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4555.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE34AE33D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. - PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2761.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A34AF7F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio elaborazione stipendi 1&#xb0;semestre 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D3014726</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE 2020 INCENDIO, RCTO, INFORTUNI COMULATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale><ragioneSociale>GROUPAMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale><ragioneSociale>GROUPAMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22674.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF43014711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B3014704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3733.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E3456704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rc patrimoniale anno 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5834566C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza infortuni 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3479.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC03456660</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>all risk anno 2022- furto, incendio, elettronica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13918.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F34565BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Premio RCTO anno 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20753.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB534AC10C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>compenso al revisore- anni 2022,2023,2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLLCST48M05D286H</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA CELESTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLLCST48M05D286H</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA CELESTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9323A629</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN RSA A FAVORE DI DUE ANZIANE CITTADINE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D3084939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B330CE09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 4 HARD DISK ESTERNI CON SPEDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D303420D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PRATICA ON LINE PER TESTAMENTO BIOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z073078901</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DI UN CITTADINO INDIGENTE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02984240123</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI GALLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02984240123</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI GALLIO 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SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04743311211</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT COMPUTER DI GIUSEPPE NOTARO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1645.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7332611FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONSOLIDATO COMPRENSIVO DI ANALISI GAP E FILE XBRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123234981</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento sotto soglia mediante R.d.O (Richiesta di Offerta) Sintel di ARIA S.p.A. per la fornitura e installazione di 1 (uno) nuovo centralino telefonico in cloud con assistenza per n. 1 (uno) anno</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02698130164</codiceFiscale><ragioneSociale>LART NET.WORK SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B324EE33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER ANAGRAFE E SEGRETARIO GENERALE MARIA CONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB632C341E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON CAAF CGIL LOMBARDIA SRL E CAF ACLI SRL DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE I.S.E.E. E SERVIZI CORRELATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80010760124</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI PROVINCIALI DI VARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02282990965</codiceFiscale><ragioneSociale>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80010760124</codiceFiscale><ragioneSociale>ACLI PROVINCIALI DI VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02282990965</codiceFiscale><ragioneSociale>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3133A9730</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale librario e audiovisivo per biblioteca - anno 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF33905D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampa tari 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8339057F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>invio tassa rifiuti anno 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE93411993</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TIMBRI PER UFFICIO SEGRETERIA E MESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA PIETRO &amp; FIGLI DI BRUSA G.ED E. SDF</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA PIETRO &amp; FIGLI DI BRUSA G.ED E. SDF</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99341EF53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto N. 31 Licenze Microsoft Windows Office 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11119680152</codiceFiscale><ragioneSociale>DASTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11119680152</codiceFiscale><ragioneSociale>DASTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5251.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z213458DE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale per asilo nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale><ragioneSociale>UTILITY SRL (CIPIR)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00122180037</codiceFiscale><ragioneSociale>UTILITY SRL (CIPIR)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19305F7F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28 GENNAIO- 8 GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23304CF98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE PROGETTAZIONE EDUCATIVA A FAVORE DI UN MINORE: ASSISTENZA SCOLASTICA E INCONTRI PROTETTI. IMPEGNO DI SPESA 18 GENNAIO-30 GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97304CE81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI UNA GIOVANE. IMPEGNO DI SPESA 18 GENNAIO-30 APRILE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88304CD67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO PROTETTO A FAVORE DI TRE MINORI SU DECRETO DEL TRIBUNALE ORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15 GENNAIO-LUGLIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3530ED182</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZE per server VMWARE VS-ESSL-SUB-C-N VMWare VSphere Essential Kit for 3 hosts e Veeam VBE-A-G-5i-1y Acquisto Veeam Backup Essential GOV 5 istanze per tre anni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03310717A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IN R.S.D. PER RICOVERO DI SOLLIEVO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>718.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE93118B18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE URGENTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UNA GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03717800134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIETO VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03717800134</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIETO VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE831A4164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO COLLOCAMENTO IN COMUNIT&#xc0; D'ACCOGLIENZA PER DUE MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO. PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00584050124</codiceFiscale><ragioneSociale>Villaggio del fanciullo di Morosolo Societ&#xe0; Cooperativa Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC531A8374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVO PRESSO L' ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34404.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE3073306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02651200129</codiceFiscale><ragioneSociale>GOOD FOOD SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02537830123</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA WORLD DI MARANO CARLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02651200129</codiceFiscale><ragioneSociale>GOOD FOOD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03543090124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGI PIZZA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08806950963</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA SARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03721850125</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA FORNO ROSSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02819970126</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZA IN SNC DI RAVA &amp; ZANON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1830A2949</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09308E4A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ENTI ONLINE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8781553EC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL&#x2019;INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI INDUNO OLONA PER IL PERIODO DI TRE ANNI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10864220156</codiceFiscale><ragioneSociale>EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>746100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8980831032</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 LAVORATORI CATEGORIA 'C' - POSIZIONE ECONOMICA 'C1' - RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03171510278</codiceFiscale><ragioneSociale>UMANA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale><ragioneSociale>OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11412450964</codiceFiscale><ragioneSociale>GI GROUP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8993208603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO A SUPPORTO DELL'ATTIVIT&#xc0; DI VERIFICA DEL TRIBUTO IMU PER LE ANNUALIT&#xc0; 2016 E 2017 E DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE FINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREARISCOSSIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A32FEF99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CEDOLE LIBRARIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02016680122</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G e C SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI SAS DI GALANTE G E C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI B.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA LIBRI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02016680122</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G e C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale><ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01657050124</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAN-PI SAS DI GALANTE G E C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBLSN72D06F205N</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBERO ALESSANDRO OSVALDO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI B.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09432540152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEGA LIBRI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03957920964</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23698.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC834F744D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E CONTENITORI CARRELLATI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3031B4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 2 BANDIERE CON STEMMA COMUNALE DA ESTERNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9730362C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA TELEFONIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC303660D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO "OMNIA" 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4304CF0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UNA MINORE SOTTOPOSTA A DECRETO.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25 GENNAIO-30GOIGMP 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F305873A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO 90 RISME DI CARTA PER STAMPANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale><ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale><ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64305C881</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE GASOLIO E BENZINA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB33062C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC73067D1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE DEPAG TRAMITE SPID E CIE - CONNETTORE INTEGRAZIONE APPIO - ATTIVAZ. E CONFIGURAZ. PAGOPA - ATTIVAZ. E CONFIGURAZ. RETTE - ATTIVAZ. E CONFIGURAZ. TRIBUTI - MNT CONNETTORE INTEGRAZIONE A APPIO CANONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47307268F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIRME DIGITALI PER B.A. E M.M.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6330772BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO - FEBBRAIO-APRILE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22836.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB23077858</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ANNUALE ACCESSO HOTSPOT WIFI REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE &#x2013; VILLA BIANCHI. ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C307B44E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attuazione di intervento educativo domiciliare a favore di una minore. Periodo 8 febbraio- 8 giugno 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>796.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8307BDCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CIMITERIALE E CANONE ASSISTENZA 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3085D35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE URGENTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UNA DISABILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4308C6D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILARI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI. IMPEGNO DI SPESA 15 FEBBRAIO- 8 GIUGNO 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO A. COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13538.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E309B058</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 20 PERGAMENE PER UFFICIO STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7030B596B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Materiale accessorio aggiuntivo per rete Wi-Fi - Municipio e Istituto Musicale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB830BC707</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 60 FALDONI E N. 100 CARTELLETTE PER RIORDINO ARCHIVIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2030EC401</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo annuale certificato RapidSSL Wildcard per server</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale><ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE730FCC71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SMA - ATTI P.L. 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z653105110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' TECNICA SU SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - ATTIVITA' EXTRACANONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F3107AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione e manutenzione sito internet e app mycity - 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD310B123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE E COMPILAZIONE QUESTIONARIO UNICO FC60U ANNO 2019 - SOSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PASRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PASRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z573133286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DI N. 20 ORE DI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0831334C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE - P.O.L.A. - SUPPORTO ALLA STESURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z023133FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI OPERATIVI INERENTI LE ATTIVIT&#xc0; DI RENDICONTAZIONE 2020 E ATTIVIT&#xc0; DI ASSISTENZA CONTINUATIVA PER L'ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z08316FB81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 2 CORONE D'ALLORO PER 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z50317A005</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PRISMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z863199CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER IL BIENNIO 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D3199F02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ANNUALI PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SU NUOVO SERVER DEDICATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74319B646</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORREZIONE TESTO DETERMINAZIONE PUBBLICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0831DD495</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI UNA MINORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7631E2632</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Enterprise Linux 200 GB - HOSTING WEB SITO COMUNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C31ECF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA "BASE" PER PANNELLO LUMINOSO INFORMATIVO SITO IN SAN CASSANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale><ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z533203900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>323.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3203A82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE IGIENICO PER ASILO BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1320616F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CERTIFICATO SIOPE 2021/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86320CB1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIRMA DIGITALE PER MASSIMO COLLITORTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD43211128</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA DA STAMPANTE - 100 RISME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C322F3F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 233-BIS D.LGS 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01948340433</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRA PA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93244565</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DI UN CITTADINO INDIGENTE.IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02984240123</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI GALLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02984240123</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI GALLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z94325337B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA TELEFONIA TERZO TRIMESTRE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5532A8023</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTUCCE NASTRO STAMPANTE STATO CIVILE N. 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3132A95CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER L'ASSISTENZA DELL'ENTE, QUALE PERSONA OFFESA E DANNEGGIATA DAL REATO, ANCHE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PENALE N&#xb0; 356/20 RGNR, ATTUALMENTE PENDENTE AVANTI LA PROCURA DELLA REP. DI VARESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699720120</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0932AB435</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 - n. 50 buoni</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF432B14E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7132B1BBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD432B8EA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO DI SOSTEGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA132BFA7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIRMA DIGITALE PER ROSSANA TURUANI E SINDACO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB232C07E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA WINEDIL - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330420965</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD832C24C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 08/07/2021-07/07/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F32C7066</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORREZIONE TESTO DETERMINAZIONE PUBBLICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF32D0634</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di n. 6 telefoni smartphone e n. 6 sim in abbonamento anno 2021/2022</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE432D1351</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI IN LOCO PER VERIFICA FUNZIONAMENTO CENTRALINO TELEFONICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0032D1C75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER E N. 10 SCHERMI PER PC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSIP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSIP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA32D66B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE URGENTE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE SU ISTANZA DEL T.M.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B32D6763</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UNA ANZIANA CITTADINA IN R.S.A.-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RESIDENCE AL LAGO UNO SRL.PERIODO 1 SETTEMBRE- 31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE432F24C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PEC ISTITUZIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6732F39FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CLOUD - UNA TANTUM ATTIVAZIONE E SERVIZIO PAAS 4 MESI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB32F3ADB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRIBUTI WEB E CANONE UNICO - ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8632F60BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVA A FAVORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO.PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32845.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA32F73D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REGISTRI DI STATO CIVILE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86311D17A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTEORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INDENNIZZO PRECARIO ANNO 2021 - CONSORZIO DEL FIUME OLONA DI CASTELLANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00830320123</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO DEL FIUME OLONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1251.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1251.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13124FC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTEORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI RAVIZZOLI-COLOMBO SERVIZI LEGALI GENERALI DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ANNO 2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02341300024</codiceFiscale><ragioneSociale>RAVIZZOLI&amp;COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB34D5070</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> fornitura materiale minuto da ferramenta  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34AA97E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura asciugamani e carta igienica per uffici comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1534AA88D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di tinteggiatura e stuccatura a seguito di ridistribuzione degli spazi adibiti ad uffici comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23396.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4034A1B30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>tinteggiatura e risanamento pareti dei loculi T, U e V del Cimitero Comunale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35889.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09349B324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura macchina aspiraliquidi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3497ADE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fonitura materiale ferramenta (tagliasiepe, scala telescopica, minuteria varia) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA133326E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Vigilanza e Controllo</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO CLOUD VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>LT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03802910129</codiceFiscale><ragioneSociale>LT IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9332A7A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE AUTO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VARESESRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VARESESRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23494A4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUOVA COSTRUZIONE DI ISOLA ECOLOGICA COPERTA PRESSO IL PLESSO PASSERINI/FERRARIN </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF332712D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AZZARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826600138</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AZZARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76348B334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura panchine per parco villa bianchi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB632E2246</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CELLULARE PER POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3487EB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico notaio per atti terreni ciclabile </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03377350123</codiceFiscale><ragioneSociale>NOTAIO FULVIO MASEDU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03377350123</codiceFiscale><ragioneSociale>NOTAIO FULVIO MASEDU</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8292.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF32CBDA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI BIANCHINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02699770125</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI BIANCHINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1224.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5232A09AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z52347AB8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TERMOSCANNER OTTIMIZZATO PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMEPERATURA CORPOREA &#x2013; PRESENZA DI MASCHERINA E VALIDITA&#x2019; DEL GREEN PASS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08508810721</codiceFiscale><ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08508810721</codiceFiscale><ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5831EA083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CANILE COMUNE DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103720120</codiceFiscale><ragioneSociale>OROVAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>889.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73347B183</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> acquisto lavapavimenti  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2785.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB13479EED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione straordinaria delle persiane della Biblioteca </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8347260E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE PARCO STAZIONE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9836.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z733106D59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI MASCHERINE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827860123</codiceFiscale><ragioneSociale>RB ALBERGHIERA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827860123</codiceFiscale><ragioneSociale>RB ALBERGHIERA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1530D9BE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SOFTWARE LICENZE CONNECT VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E INVIO VERBALI E STAMPATI POSTE ITALIANE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale><ragioneSociale>INCLOUD TEAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1714.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9030746FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02037340128</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTORIPARAZIONE COSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23253E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VESTIARIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E32CZ376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANNZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DI INDUNO OLONA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale><ragioneSociale>SHADOW RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale><ragioneSociale>SHADOW RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>353.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D32E2E2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE 4 GOMME SU CERCHIO E BILANCIATURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555390127</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLI MOOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555390127</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLI MOOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5633AB0D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO NR. 2 DASH CAM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale><ragioneSociale>URAN CONCEPT SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale><ragioneSociale>URAN CONCEPT SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0833AB06A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03440820987</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEACONFRT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03440820987</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEACONFRT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5333AAA28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLLI TROTTO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale><ragioneSociale>FLLI TROTTO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1533AAFFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PONTE RIPETITORE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANHARES ENGENEERING SSEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANHARES ENGENEERING SSEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE3346C01C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sale stradale sfuso </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4984.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D3465E3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN VIA OLONA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMPRCR80A02L682T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO CAMPIGLIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMPRCR80A02L682T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO CAMPIGLIO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB345CC2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>interventi di manutenzione ordinaria via Jamoretti - Porro &#x2013; stagione invernale 2021-2022 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA0344E42C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sedie per uffici comunali e pubblico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04428190286</codiceFiscale><ragioneSociale>TRUE DESIGN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04428190286</codiceFiscale><ragioneSociale>TRUE DESIGN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1344B2A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di completamento opere di sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione &#x2013; area di via Jamoretti angolo via Spagnoletto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24149.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29342DCCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ACCESSO E PER CANONE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z90343C86D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico professionale per candidatura a finanziamento e per la progettazione degli interventi DGR n. XI/4436 del 17/03/2021 &#x201c;bando ri-genera - contributi per il contenimento dei consumi energetici delle struttur</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09973810964</codiceFiscale><ragioneSociale>U LAB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09973810964</codiceFiscale><ragioneSociale>U LAB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D343AEEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO REVISIONI VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619140391</codiceFiscale><ragioneSociale>CETRO REVISIONI VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF33E7356</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113448AA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2021 PONTE RADIO POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>214.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D340E429</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TIMBRI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA IETRO E FIGLI DI BRUSA G. ED E SDF</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00749580122</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSA IETRO E FIGLI DI BRUSA G. ED E SDF</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4833B0842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDO VEICOLO POLIZIA LOCALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01862070123</codiceFiscale><ragioneSociale>RO.NI CARS MOTORPORT SNC DI BALLERIO R. &amp; DIPALMA N.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB03415F83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione straordinaria del parco di villa bianchi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB43413B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico per verifica alberi d'altofusto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6340D486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale via Comi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A33D67B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PRESSO IL PARCO GIOCHI &#x2013; PARCO STAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE33D58B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03124350129</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEONI ERANNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D33A4D8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> incarico per progetto invarianza idraulica parcheggio olona  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02748930126</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ARDUINO BELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18339C192</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico per prestazioni professionali progettazione, d.l. coordinamento sicurezza opere di sistemazione ed arredo parco urbano zona nuova stazione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02761340120</codiceFiscale><ragioneSociale>ING PAOLO GERVASINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17276.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z53339BCE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione antenna radio protezione civile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02193670128</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI VILLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02193670128</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI VILLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6339BCB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura detersivo per lavapavimenti </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3396037</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE IGIENICO &#x2013; SANITARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3395D95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3383C5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 4) tutti i marciapiedi del paese e ambiti comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A3383B7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 3) zona a valle dell&#x2019;asse stradale via Porro/via Jamoretti (dai confini con i Comuni di Varese e Arcisate) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C3383A12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 2) zona Pezza, rotatoria Porro/SS 344, centro storico, via Tabacchi/versante Monarco, Olona e Bregazzana </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01723480123</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Agricola LA MOTTA di Vinoni M. e c. - s.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01723480123</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Agricola LA MOTTA di Vinoni M. e c. - s.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB73383919</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagioni 2021/2022 e 2022/2023 - Lotto 1) zona via Tabacchi/via Porro via Tabacchi/via Jamoretti  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02134840129</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02134840129</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z50336BF4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SALE STRADALE PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00410990139</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Agrario Lombardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF3363EC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE DISERBANTE SUL TERRITORIO DI INDUNO OLONA PER GLI ANNI 2021-2022 - 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02099020121</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TOVAGLIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4333529D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>espurgo pozzetti stradali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24590.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE233520B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> interventi straordinari di potatura e messa in sicurezza patrimonio arboreo  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC32DCBA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>deblatizzazione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D32B8CCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>realizzazione di isola ecologica scuola don milani </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03250440124</codiceFiscale><ragioneSociale>DVM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17873.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932B8CAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto generatore di corrente </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF32982B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione di persiane presso la sede municipale di Villa Bianchi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E32971CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di macchina lavasciuga pavimenti COMAC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349310126</codiceFiscale><ragioneSociale>TORNADO VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1653.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993287D17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aggiornamento bdap </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22317BDC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RETE SALVA AIUOLE PARCO VILLA BIANCHI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA VALCERESIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62317BC67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>redazione di regolamento di igiene urbana </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03221710126</codiceFiscale><ragioneSociale>AMICI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03221710126</codiceFiscale><ragioneSociale>AMICI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3128E5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>risanamento cucina mensa ferrarin/passerini </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02653550125</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANDREA COSTRUZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02653550125</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANDREA COSTRUZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF30D84AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>realizzazione di nuovo parcheggio in via gritti </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220850125</codiceFiscale><ragioneSociale>CTM SCAVI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7130A5AC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sistemazione idaulico-forestale - rio Fornasotto </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619580125</codiceFiscale><ragioneSociale>Puricelli Ambiente Verde S.r.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619580125</codiceFiscale><ragioneSociale>Puricelli Ambiente Verde S.r.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34430.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30992BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura sale uso stradale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02620690129</codiceFiscale><ragioneSociale>I MARZOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E305F4C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>abbattimento 3 ippocastani parco scuola passerini </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03614540122</codiceFiscale><ragioneSociale>FITOCONSULT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03614540122</codiceFiscale><ragioneSociale>FITOCONSULT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9304923F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sorveglianza sanitaria </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02550320127</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LABOR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02550320127</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LABOR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z14346D5C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3345111A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sanificazione spogliatoi magazzino e automezzo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA834501C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESECUZIONE TAMPONI COVID A 2 DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234483DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI DA ELETTRICISTA - DUPLICAZIONE TELECOMANDI E CHIAVI ANTIFURTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3445865</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pulizia straordinaria sala Bergamaschi per cerimonie</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z653441AF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione alternatore Nissan Cabstar</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B343CCC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione ascensore cimitero comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1167.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC342A197</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>lavori di manutenzione verde pubblico in via Magnasco e Crugnola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN I CIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN I CIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683423E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione pneumatici autocarro servizi manutentivi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>524.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23423276</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA COMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4533F49BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>allacciamento rete idrica in via Monte Generoso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1962.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE733F4946</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>posa pozzetto alloggiamento contatore idrico in via Monte Generoso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE33E328E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI PRESSO LE SCUOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10595.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC833E12EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pulizia straordinaria spogliatoi palestra scolastica post lavori riparazione perdita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>359.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED33E0465</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>settore manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di ripristino collegamento idrico dell'impianto antincendio dell'asilo nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02671590129</codiceFiscale><ragioneSociale>ITB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02671590129</codiceFiscale><ragioneSociale>ITB S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	ZD733CE02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura catrame a freddo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1632.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z963382470</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	acquisto materiale di cancelleria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5338245C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto mascherine e guanti monouso per ufficio di polizia locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF332DA49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE23314C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>implementazione ore pulizia attivit&#xe0; integrative</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F331066B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIO URGENTE PIANTA PERICOLANTE VIA GRITTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03856510122</codiceFiscale><ragioneSociale>INVERNIZZI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C32F14E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione centralina amplificatore allarme antincendio PASSERINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4264.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2532F139B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CITOFONO DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>871.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5332F114C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI STALLO DISABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932DA6F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI TAGLIO STRAORDINARIO AMBITI VERDI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNMTT98S27L682L</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLON MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98329EA89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43329CFB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	lavori di allacciamento alle reti idriche di via Vela e via Gritti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07063880962</codiceFiscale><ragioneSociale>LERETI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2936.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58329CF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>posa pozzetti alloggiamento contatori idrici in via Vela ed in via Gritti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLMTT81P14L682J</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA VALLE MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC30396AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico rspp </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRNLRA84M61H163F</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. LARA SIRNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2558.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z833027BDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTOTE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di restauro conservativo con adeguamento igienico-sanitario del fabbricato ex Soms, denominato centro ricreativo per anziani &#x201c;Rebelot&#x201d; in via Piffaretti </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03331830129</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBERY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03331830129</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBERY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31674.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683027A75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di derattizzazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>90350127C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
costruzione di nuovo parcheggio in via Olona </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010200125</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68945.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8894740BA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI*VIA POLVERIERA*OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>97285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8886188A4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TENICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01236380125</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLUVETRO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88856183F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110598.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C3291678</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO CIGLI, DISERBI E SISTEMAZIONE AREE VERDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCLGDN88A27L682A</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8988656994</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
completamento area stazione e aree via Crugnola, via Pavia e via Crespi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00756750121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAIMP RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46918.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1332801B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03646190128</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA SANGIOVANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8931097E62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
interventi straordinari rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e dissuasori di sosta </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00322350125</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGA SEGNALETICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00322350125</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGA SEGNALETICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81967.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA32771AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA CARTELLO CARICO E SCARICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E32768C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto scarpe antiinfortunistiche per operatore manutentivo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>892821219F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01754610127</codiceFiscale><ragioneSociale>OLONA STRADE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01754610127</codiceFiscale><ragioneSociale>OLONA STRADE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152405.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F3276164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA 3 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00219350121</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEGNAETICA VARESINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>294.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8927801E70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>opere di risanamento conservativo dell'intradosso delle solette per sfondellamento della palestra comunale 'L.Ganna'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01496400126</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Edili Giorgio FONTANA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01496400126</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Edili Giorgio FONTANA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A327603E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>intervento aggiuntivo per riparazione autocarro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88222341CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
mitigazione ambientale lungo il tracciato ferroviario con la realizzazione di parco urbano e barriere a verde naturale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233770120</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGIOLETTO BORRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120052.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	ZF23261CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E CONTENITORI CARRELLATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD325C281</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT KANGOO UFFICIO TECNICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8739611B24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COMUNICAZIONE TRA I COMUNI DI INDUNO OLONA E ARCISATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211960125</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCERESO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172906.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	Z38325B69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100450135</codiceFiscale><ragioneSociale>Clerici Auto S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1327.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98324E03D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO REGISTRO INUMAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623240F8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA BAGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117140129</codiceFiscale><ragioneSociale>BREDA GINO &amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>85551350BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rilievo, progettazione di prevenzione incedio, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento, direzione lavori, contabilit&#xe0;, coordinamento sicurezza e SCIA persso i VV.F. per l'adeguamento della Palestra comunale di via Croci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. ALBA BARONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01620950129</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. ALBA BARONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54568.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2932254B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359900960</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSNELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359900960</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSNELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3831EE16C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO SCAM SM35</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1805.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5131EBC0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura catrame a freddo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1637.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9831D52C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03653510127</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSM GAM AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>	Z7631A80C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO L.R. 31 COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95067540120</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95067540120</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A318B541</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01588130128</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSSI CAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>291.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B317E02A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9432F9D60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DI N. 17 ORE DI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01399050283</codiceFiscale><ragioneSociale>LIVE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC32FF17E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 6 BANDIERE ITALIANE E N. 6 BANDIERE UE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5317BBA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00880910161</codiceFiscale><ragioneSociale>EL VA S Societ cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1656.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6316A478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BARRIERE PARAFIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858830124</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93166D00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRZBBR77T62L682N</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO COPIE DI ZORZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A316698C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BADGE APERTURA BOX CREPUSCOLARE LUCI PARCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02203030123</codiceFiscale><ragioneSociale>MATTIONI IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC3153B50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA URGENTE TRONCHI FOGNARI VIA GRITTI, VIA ALAMANNI E VIA MISURINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3139FC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CATENA MOTOSEGA E BOBINE DECESPUGLIATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03639530124</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEOI LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03639530124</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEOI LORENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE31295F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85311F57C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNCO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE AMBULATORIO FERRARIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1310CA23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3307343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13 SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1033073D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13 SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1112.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98310F0E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI PARCO VILLA PIRELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03075700124</codiceFiscale><ragioneSociale>ZILIO AGROFORESTALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71330AA65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15 SETTEMBRE- 31 OTTOBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6968.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8330FB7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO OSSERATO A FAVORE DI TRE MINORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8731035F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI NISSAN CABSTAR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557850128</codiceFiscale><ragioneSociale>BREGOLATO GOMME</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7332D307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A UPEL VARESE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A UFFICIO RAGIONERIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB30F4637</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA FOGNATURA VIA TOSCANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03140750120</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULISCARICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC332F9A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI UN'ANZIANA IN STRUTTURA RESIDENZIALE "LA RESIDENZA AL LAGO". IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25.09.2021- 25.10.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0430D9C33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di controllo e manutenzione attrezzature antincendio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548510969</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONE E SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5354.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA63345D1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BENI PER PULIZIA - ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02861080121</codiceFiscale><ragioneSociale>SAMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F3346E72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 1 (UNO) NUOVO CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD CON ASSISTENZA PER N. 1 (UNO) ANNO - ottobre 2021-settembre 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065650168</codiceFiscale><ragioneSociale>Teicos Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6309FC38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CATRAME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC334A873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DELLA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP - 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02142680129</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO  PARADISO/ BIELLI/PASQUINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA309F95E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CATRAME A FREDDO IN SACCHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01557740121</codiceFiscale><ragioneSociale>MANDELLI EDILIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z31334DD63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA 5 OTTOBRE- 31 OTTOBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E334ED72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A335103F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 50 TESTI COSTITUZIONE ITALIANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13351B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE-IMPEGNO DI SPESA 6/31.10.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>557.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C30809D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale><ragioneSociale>RAINERI SERVICE SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale><ragioneSociale>RAINERI SERVICE SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133351BE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE-IMPEGNO DI SPESA 6/31.10.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>917.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z89306BFC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CEMENTO BICOMPONENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443220122</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTEDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993355C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto licenze ANTIVIRUS KASPERSKY KESCP-10-49U-3Y KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS - 3 ANNI 2021-2024 - 40 POSTAZIONI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale><ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4335BA32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIRMA DIGITALE PER FERRO GABRIELE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02823460122</codiceFiscale><ragioneSociale>IDS INFORMATICA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C335FC4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E3059E19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	pulizie e sanificazioni straordinarie municipio e cantiere scuola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale><ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD335FE1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93367445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2439.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3059659</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>verifiche periodiche impianti messa a terra a norma DPR 462/2001 e s.m. e i.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13181900153</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA EUROPEA SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13181900153</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA EUROPEA SICUREZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5740.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0305819B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03714780966</codiceFiscale><ragioneSociale>URBANO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E3056C7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESECUZIONE TAMPONE COVID A 2 DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosanitari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C303179F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - BIENNIO 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993023358</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE TECNICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DERATTIZZAZIONE SCUOLA DON MILANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07581760969</codiceFiscale><ragioneSociale>FEMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B336DE4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O./RPD) PER ANNI 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCSFN86E01B157E</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHIOCCHI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCSFN86E01B157E</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCHIOCCHI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25336F85A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIABBONAMENTO ENTI ON-LINE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03337DF67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTA S.C.S. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B337F9AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11212800012</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A3386B23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESEQUIE FUNEBRI PER CITTADINO INDIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03015030129</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI MORELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03015030129</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI MORELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF033898DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA RELAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI UNA MINORE. COMPARTECIPAZIONE SPESE CON IL COMUNE DI CASTRONNO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7338B4A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - EX DECRETO MIC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03832200129</codiceFiscale><ragioneSociale>ASINELLI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1574.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A339142D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VOUCHER PER UN INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UN'ANZIANA CITTADINA(ID.UTENTE N.160)E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 25 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale><ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale><ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D339BADE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIET&#xc0; ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.ACQUISTO BUONI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSELUNGA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21339BB2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIET&#xc0; ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.ACQUISTO BUONI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04595380967</codiceFiscale><ragioneSociale>AL.CI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5733AA84B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03607810128</codiceFiscale><ragioneSociale>NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED338B286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - EX DECRETO MIC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03575830124</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE LA RINASCITA SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5296.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D33AAC45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02294540121</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1186.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7533B35B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORONA DI FIORI E CORONA DI ALLORO PER IL 2 E 4 NOVEMBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02480770128</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3733B4077</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANIFESTI SLOW FOOD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA M. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE833B694F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 20 PERGAMENE PER UFFICIO STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA933E8C00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICITA' RASSEGNA VINI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01506570223</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC333F175F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE.PERIODO 18 NOVEMBRE 2021- 31 MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99340AFB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SIM-CARD PER ALLARME POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB234363C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE N. 50 RISME A4 E N. 10 RISME A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D3437738</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01527300121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRAS s.a.s. di Villa Luigi &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD3446996</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3754.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8344A7C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>UPEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z623450A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BADGES PER UFFICIO PERSONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04439930969</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTER GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C3460583</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO INTERNAVIGARE-WI-FI PER MUNICIPIO, VILLA BIANCHI E SCUOLA DI MUSICA - CANONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>729.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z733469FF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ARMADIO ARCHIVIO MECCANICO PER ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLA ARTURO FERRARIN </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRETTO GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRETTO GROUP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z693471DB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTELLINE PER STATO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05963850820</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA347396C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F34768DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 239450761 - PREMIO RC AUTO SCAM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD34768E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 239450969 - PREMIO RC AUTO DAF DURSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B34768F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 239451005 - PREMIO RC AUTO AUTOCARRO NISSAN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1329.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE43476905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 239451060 - PREMIO RC AUTO MITSUBISHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A3476915</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 239851578 - PREMIO RC AUTO FIAT PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>862.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15347691D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POLIZZA AXA N. 406465445 - PREMIO RC AUTO BREMACH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10534960967</codiceFiscale><ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF434780F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO INTERNAVIGARE-WI-FI PER MUNICIPIO, VILLA BIANCHI E SCUOLA DI MUSICA - CANONE ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNAVIGARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>729.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3478DE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPLICATIVI COMUNALI ADS S.P.A.- CONVERSIONE IN CLOUD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5347A4B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DETERMINA ERRATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA73482E52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PEC FATTURE ELETTRONICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A34869F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z633493759</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE N. 50 SCATOLE DA 5 RISME A4 E N. 15 RISME A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198180127</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER PAPER GATTI &amp; VANONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>887.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67349423B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO ARMADIO CONTENENTE CAVI DI RETE DAL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AL PIANO TERRA STANZA SERVER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale><ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB934A36E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649260128</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1523.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C34A3784</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI UN MINORE. PERIODO DICEMBRE 2021-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2521.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD034A3B23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO E ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2021-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7734A98CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE DIVERSAMENTE ABILE IDENTIFICATO CON ID N.149 E DEL GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IDENTIFICATO CON ID.N.449. PERIODO DICEMBRE 2021 -GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6851.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3534A9B9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE-PERIODO DICEMBRE 2021-DICEMBRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20287.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF234AA754</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE IN C.S.S. "LA NUOVA BRUNELLA". ANNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520380128</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4490.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC734AAA72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSERIMENTO DI UN'ANZIANA CITTADINA IN STRUTTURA RESIDENZIALE. PERIODO 1 GENNAIO- 31 MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA234AAC3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, ANNO 2022: UTENTE ID N.216</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05433170965</codiceFiscale><ragioneSociale>RESIDENCE AL LAGO UNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA734AAC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, ANNO 2022.UTENTE ID N.279</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020550121</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.FAR.M.  AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO SANITARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2934AAFE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI DUE MINORI(id n.55 e id n.100)SOTTOPOSTI A DECRETO-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4634AB2D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTUAZIONE DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI UNA MINORE(ID.N.40). PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01453990127</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B34AE402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA STABILITA PER ID UTENTE 404. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC34AEB86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE(ID N.19).PERIODO 1 GENNAIO- 30 GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150100127</codiceFiscale><ragioneSociale>L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8234AEF1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE(ID. N.443). PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02659820126</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4227.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34AF307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA RELAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER UNA MINORE(ID.73) COMPARTECIPAZIONE SPESE CON IL COMUNE DI CASTRONNO.PERIODO 7 GENNAIO- 30 GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840030122</codiceFiscale><ragioneSociale>BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8734AFD34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Amministrativo/Servizi alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROSIEGUO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SERVIZIO ASILO NIDO. PERIODO GENNAIO- MARZO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01647320066</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTOA COOP. SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22820.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA34EEEB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00271270126</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMACO DELLA CAMERA DI COMMERCIO- AFFIDAMENTO A INFOCAMERE SCPA - CIG.ZAA34EEEB7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>